同學(xué)你好 是的,理解正確
你好,我們是被掛靠方,個(gè)人掛靠我們公司,項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,成本發(fā)票有些開的是專票,專票備注了項(xiàng)目名稱,是不是只能按全額入成本不能抵扣
老師,我們公司是被掛靠方,掛靠人的項(xiàng)目是一般計(jì)稅,上個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目開了50萬(wàn)的發(fā)票給甲方,這個(gè)月掛靠人拿來(lái)了專票成本發(fā)票并進(jìn)行抵扣,那么可以抵扣部分的稅退給掛靠人,退給掛靠人的稅要怎么做賬呢?
工程裝修公司 我們承包了A項(xiàng)目,但是因?yàn)闆]有工程資質(zhì),掛靠一家甲公司,名義上是甲公司的項(xiàng)目但是實(shí)際是我方公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在甲公司要求我們給25%人工票。人工票都讓工人去代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,代開發(fā)票購(gòu)買方名稱直接是掛靠甲公司的名稱,現(xiàn)在有些工人代開發(fā)票的時(shí)候購(gòu)買方寫成了我們自己公司的名稱,而且備注欄也有工程名稱和地址,我們公司是不是不能用這張發(fā)票
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問(wèn)的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師好,老師我公司有一個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠的,上個(gè)月開出去發(fā)票給甲方的,這個(gè)項(xiàng)目金額已經(jīng)全部開給甲方了,但是上個(gè)月賬戶被封了,拿不出錢去開成本票,也包括專票,這個(gè)月才開,掛靠人說(shuō)他開專票給我,讓我把稅額部分退給他,但是我其他項(xiàng)目的萬(wàn)一也有自己的項(xiàng)目專票要開來(lái)抵扣,那我得了他的專票不就用不了了嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
老師我們有的項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開給甲方了,我們是按開給甲方的建筑發(fā)票做的收入,掛靠人還沒拿成本發(fā)票過(guò)來(lái),也快到年底了,如果跨年才收到成本發(fā)票的話,就不能今年匯算清繳的時(shí)候稅前扣除,今年的話我該怎么處理這個(gè)賬?
同學(xué)你好 有發(fā)票就可以稅前扣除的,跨年的用以前年度損益調(diào)整
跨年的話是不是當(dāng)年先交沒有發(fā)票部分的所得稅,到收到發(fā)票之后再以前年度損益調(diào)整
對(duì),就是這樣操作的哦
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝