借,遞延所得稅資產(chǎn)? 75 貸,以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費用? 75 借,以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費用 125 貸,遞延所得閣負債? ?125 借,未分配利潤? 45 盈余公積? 5 貸,以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費用? 50
老師,想問一下這個如何做會計政策變更的分錄調(diào)整
老師好,這個題能否做一個從買入到政策變更后的會計處理分錄,謝謝~
老師,這道(2)的題 屬于會計政策變更 分錄怎么做啊
老師我有個問題不懂,會計政策變更包括追溯調(diào)整法和未來適用法,會計估計變更也包括未來適用法,是這么理解的嘛??
5. 關(guān)于會計政策變更的追溯調(diào)整處理,下列說法正確的是( A.企業(yè)對會計政策變更采用追溯調(diào)整法時,應(yīng)當(dāng)按照會計政策變更的累積影響數(shù)調(diào)整變更當(dāng)期 期初的留存收益 B.企業(yè)對會計政策變更采用追溯調(diào)整法時,應(yīng)將會計政策變更累積影響數(shù)調(diào)整列報前期最早期 初留存收益 C.企業(yè)提供比較財務(wù)報表的,應(yīng)將會計政策變更累積影響數(shù)調(diào)整比較財務(wù)報表最早期間的期末 留存收益 D.企業(yè)提供比較財務(wù)報表的,應(yīng)將會計政策變更累積影響數(shù)調(diào)整變更當(dāng)期期初留存收益 老師,這個怎么理解的?
建筑施工企業(yè),我的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司說,勞務(wù)這塊讓我們只提供工資表,他們申報個稅,不開勞務(wù)發(fā)票給他們,那么我們只能做成本,就不能抵扣3點,那是開票劃算還是申報工資劃算
老師您好,學(xué)校里面的機器拆除,廢舊物品回收,屬于哪個行業(yè),
老師,請教你個問題,買了一臺設(shè)備36萬要開發(fā)票的話收1萬多的稅點,,現(xiàn)在我們不是自產(chǎn)自銷嗎,你說要為了省那1萬多不用發(fā)票嗎
我們公司參與了一個實踐基地的運營,現(xiàn)在要在金蝶內(nèi)賬上記錄運營成本,怎么設(shè)置這個科目能區(qū)分開呢
電子退稅金額怎么查的到退的哪筆稅呢?
投資款73000元申報印花稅,錯填75000元,并已繳納稅款,現(xiàn)在更正申報如何操作?!謝謝!
稅率1%的普通發(fā)票入帳是含1%稅率入還是按除去1%的稅率入帳
生產(chǎn)銷售一體的制造業(yè)工廠的成本核算怎么做
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,如果應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款一直是負數(shù)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們在交易中心平臺的系統(tǒng)入金怎么做分錄呢