你好 ,要看你是直接賣還是自己用,納稅人自產(chǎn)自用的應稅消費品,用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的,不納稅, 根據(jù)《消費稅暫行條例》的規(guī)定,卷煙、高檔香水、實木地板和高爾夫球具均屬于消費稅應稅消費品。納稅人自產(chǎn)自用的應稅消費品,用于其他方面的,即納稅人將自產(chǎn)自用的應稅消費品用于非應稅消費品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機構、提供勞務、饋贈、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎勵等方面,于移送使用時納稅。
香煙需要交消費稅嗎?
香水精也要交消費稅嗎
自產(chǎn)高端香水需要交消費稅嗎?
選項B為什么對呀?資產(chǎn)香水精用于高檔香水,香水不是要征收消費稅嗎?
這個題的算法是不是不對,解析中說銷售高檔香水精和香水交消費稅,應該是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅吧
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,人員勞務費用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠,這樣做對嗎?因為我覺得他是男的,還是走路過程離得遠點好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
老師,這個例題在計算當期應納稅所得額時,為什么是用1500-60呀,會計上扣除了660稅法只允許扣600,會計上的利潤總額應該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當期要減60呢,當期算利潤的時候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應收賬款周轉(zhuǎn)率,是因為銷售折扣發(fā)生在確認銷售收入之前,也就是發(fā)生在應收賬款確認之前,是這樣理解的嗎?
移送使用時納稅沒有理解,移送使用時納稅,指的納消費稅嗎?如果自產(chǎn)高端香水連續(xù)生產(chǎn)普通化妝品呢,怎么交稅?
是的,指的納消費稅,自產(chǎn)高端香水連續(xù)生產(chǎn)普通化妝品就是移送時交稅
移送時交稅是什么意思?
賣普通化妝品給對方的時候交稅?
同學,移送就是那去生產(chǎn)的意思。
就是移送對方,如果對方生產(chǎn)高端化妝品時就要交消費稅?那消費稅稅率是多少?小規(guī)模和一般納稅人怎么交?
消費稅不分小規(guī)模一般納稅人,15%
如果是給職工福利呢?職工要交消費稅嗎?
納稅人將自產(chǎn)自用的應稅消費品用于非應稅消費品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機構、提供勞務、饋贈、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎勵等方面,于移送使用時納稅。
?? ?? 為什么不直接正面回答一下呢老師?
同學,上面不是寫的很清楚嗎? 職工福利、獎勵等方面,于移送使用時納稅。
就是懂移送使用時納稅是什么意思啊
就是拿給職工的意思啊
就是職工要交消費稅咯?
同學,上面發(fā)的法規(guī)建議你認真的看看。上面一直都是說的納稅人移送時交稅,公司交。