你好 可以的 這種情況你可以選擇往來款
老師,我們公司司機(jī)用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個(gè)人員在外地住了一晚,可以有出差補(bǔ)貼,司機(jī)送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費(fèi)補(bǔ)貼,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,就是司機(jī)報(bào)銷油費(fèi)和過路費(fèi),怎么報(bào)銷,填差旅費(fèi)報(bào)銷單還是一般費(fèi)用報(bào)銷單
老師,從公帳上網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳了一筆錢,報(bào)銷的是辦公費(fèi)用,但是網(wǎng)銀有個(gè)摘要欄必填又沒有辦公費(fèi)用這個(gè)選項(xiàng),所以就點(diǎn)了差旅費(fèi),請(qǐng)問老師,能不能這樣?
請(qǐng)問一下,公司公帳轉(zhuǎn)給老板錢,摘要寫了是業(yè)務(wù)借款,做“借:其它應(yīng)收款,貸:銀行”以銀行回單做依據(jù),老板用這個(gè)錢發(fā)工資報(bào)銷員工差旅費(fèi)等,那賬應(yīng)該坐一筆摘要備用金“借:現(xiàn)金,貸:其它應(yīng)收款”,請(qǐng)問這個(gè)又以什么為依據(jù)來做呢
老師,出納在用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款的時(shí)候,有個(gè)“用途”帶星號(hào)的必填,比如這筆支出,是公司采買辦公室用的紙巾,員工先墊付的,用途這里填寫有什么注意事項(xiàng)沒有?能不能直接填費(fèi)用報(bào)銷?
老師,出納在用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款的時(shí)候,有個(gè)“用途”帶星號(hào)的必填,比如這筆支出,是公司采買辦公室用的紙巾,員工先墊付的,付款頁(yè)面“用途”這里填寫有什么注意事項(xiàng)沒有?能不能直接填費(fèi)用報(bào)銷?
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
老師,那現(xiàn)在選了差旅費(fèi),稅務(wù)稽查有影響嗎?
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)沒有關(guān)系的