你好,鏟車(chē)和攪拌機(jī)是做固定資產(chǎn)核算的 如果是一般納稅人單位,取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是看有抵扣的?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,銀行等金融機(jī)構(gòu)哪些費(fèi)用可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪些是開(kāi)普票?開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?
老師您好:請(qǐng)問(wèn)鏟車(chē)和攪拌機(jī)是可以做固定資產(chǎn)的吧!開(kāi)出來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入一輛小車(chē)做為固定資產(chǎn),收到的增值稅專(zhuān)票可以低扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好!由個(gè)體司機(jī)出資購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛掛靠在物流公司,車(chē)輛增值稅專(zhuān)用發(fā)票是開(kāi)給被掛靠物流公司的,請(qǐng)問(wèn):被掛靠的物流公司可以用作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和作為固定資產(chǎn)入賬嗎?謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)取得加油增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?企業(yè)固定資產(chǎn)沒(méi)有汽車(chē)
存貨有盤(pán)盈和盤(pán)虧,都是做到管理費(fèi)用里面的,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師一般納稅人企業(yè)在僅銷(xiāo)售貨物的情況下原則上,增值稅主表第一欄次的一般項(xiàng)目下本年累計(jì)數(shù)是不應(yīng)該=第二欄次本年累計(jì)數(shù)+第一欄次本月累計(jì)數(shù)呢
1月暫估入庫(kù),4月發(fā)票收到,4月分錄應(yīng)該怎樣做?1月的入庫(kù)已結(jié)轉(zhuǎn)成本。是否在4月沖銷(xiāo)1月的2筆分錄,暫估購(gòu)入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,我公司離職一個(gè)員工,這個(gè)員工簽的協(xié)議是自愿離職,但是公司也給了幾個(gè)月的公司補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金可以免征個(gè)人所得稅嗎,需要什么憑證嗎
老師,我公司是外貿(mào)商貿(mào)公司,是一般納稅人,我們進(jìn)口貨物然后內(nèi)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)取得的海關(guān)繳款書(shū)可以勾選抵扣嗎
老師們好,北京社保費(fèi)管理客戶(hù)端,提示有未申報(bào)工資的繳費(fèi)人,需要前往工資申報(bào)模塊申報(bào)。我想問(wèn),這個(gè)工資申報(bào)模塊在哪里找到???
個(gè)人租房子公戶(hù)付款不開(kāi)票,怎么平掉呢?
我開(kāi)建筑服務(wù),地點(diǎn)是泰國(guó)那邊,跨區(qū)域那邊選否可以嗎
本月有銷(xiāo)售,預(yù)估成本,這個(gè)成本怎么做憑證
你好老師,車(chē)隊(duì)購(gòu)買(mǎi)的行車(chē)記錄儀記什么科目合適
公司是一般納稅人可以抵扣的對(duì)吧
你好,是的,是這樣的 如果是一般納稅人單位,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是看有抵扣的?
你好,是的,是這樣的 如果是一般納稅人單位,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以(抱歉,之前打錯(cuò)字了)抵扣的?
您好老師:我公司是一般納稅人生產(chǎn)水泥管,銷(xiāo)售15000元,取得進(jìn)項(xiàng)稅額1650元,但我做成本時(shí),成本是不是要按這個(gè)抵扣稅額來(lái)做成本呢?
你好,成本按購(gòu)進(jìn)的不含增值稅金額計(jì)入
按稅負(fù)2%計(jì)算,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額是1650元
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?
對(duì),申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是1650元,我做成本時(shí)成本是不是也要按這個(gè)抵扣稅額來(lái)做呢?
你好,是的。 借:原材料??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1650,? ?貸:應(yīng)付賬款等科目
也就是我銷(xiāo)售15000元,成本是12692.30元,進(jìn)項(xiàng)稅額1650元。成本一定是要按我抵扣的稅額來(lái)做成本嗎?還是不用按抵扣稅來(lái)做成本呢?有點(diǎn)不明白
你好,成本=銷(xiāo)售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 與抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,沒(méi)有必然關(guān)系的?
意思就是成本與抵扣稅額沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧,那我申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額入賬時(shí)就按原材料來(lái)入賬,成本就是按實(shí)際成本多少入賬就是多少對(duì)吧
你好,是的,是這樣的?
申報(bào)和入賬要對(duì)得上,本月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1650元我入賬,借:原材料12692.30 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額1650 貸:銀行存款14342.30這樣做對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣處理的?
明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝