你好,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷存,前面7個月沒財(cái)務(wù),庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機(jī)與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計(jì)出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計(jì)。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計(jì)。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號到7號以零售服務(wù)平臺的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少啊?頭暈,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算?請老師給我一個簡單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師,我們是一家酒店,聯(lián)通公司在酒店樓層設(shè)備間放的有提供手機(jī)信號的設(shè)備,因?yàn)樵O(shè)備要用酒店的電,聯(lián)通和我們酒店簽的有用電合同,一年支付電費(fèi)6000元,這個怎么做分錄啊
請問老師,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),有的設(shè)備既用于研發(fā)又用于生產(chǎn),所以設(shè)備的折舊和耗用的電費(fèi)要在生產(chǎn)和研發(fā)之間分配,我現(xiàn)在做了一個派工單,專門統(tǒng)計(jì)每天這臺設(shè)備用于研發(fā)的工時,21年我們有5個研發(fā)項(xiàng)目,用于研發(fā)的設(shè)備有8臺,有的幾個項(xiàng)目會使用同一臺設(shè)備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設(shè)備分別可以用于1和2項(xiàng)目,那么A設(shè)備在1項(xiàng)目下的研發(fā)時間是1小時,電費(fèi)是100元,折舊是150元;在2項(xiàng)目下的研發(fā)時間是2小時,電費(fèi)是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
二、某市甲酒廠生產(chǎn)“沉香”牌白酒,當(dāng)年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.用銷售價格為45.2萬元的自產(chǎn)白酒抵償前欠乙廠113萬元購料款。 2.將儲酒容器借給市區(qū)一家礦泉水廠 , 收取押金56.5萬元; 3.計(jì)劃本年會計(jì)決算后(下年1月15日截止)投資100萬對廠房、設(shè)備進(jìn)行簡易維修4.公司擬出資500萬元,在全市注冊設(shè)立5家獨(dú)立核算的銷售子公司連鎖店,包銷公司白酒8000噸。公司供應(yīng)白酒價格為3390元/噸。經(jīng)銷店按公司原出廠價5650元/噸外銷。 已知:增值稅率13% ,白酒從價消費(fèi)稅率20% ;忽略流轉(zhuǎn)稅附加稅費(fèi)不計(jì)。 要求:結(jié)合題設(shè)條件,測算分析如下問題 1.納稅籌劃建議相關(guān)部門向財(cái)務(wù)傳遞以45.2萬元正常賒銷業(yè)務(wù)信息及公司與“客戶乙廠的三方協(xié)議,供會計(jì)核算和存檔。此時,會計(jì)應(yīng)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,可為公司稅多少增值稅、消費(fèi)稅和企業(yè)所得稅? ( 30分) 2.收儲酒容器押金應(yīng)納稅額多少,怎樣做效果最佳。(10分) 3.通過會計(jì)分錄,說明公司年終簡易維修項(xiàng)目怎樣安排時間更合理。( 10分)4.說明對甲酒廠增值稅、消費(fèi)稅都有哪些益處。( 10 )
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
公司成立工會,好多工會知識不太了解,需要單獨(dú)設(shè)立公會賬戶嗎?基本戶需要每月計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)然后轉(zhuǎn)賬到公會賬戶嗎?具體應(yīng)該怎么計(jì)提做賬呢?麻煩指導(dǎo)一下
老師,珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報里的收入是實(shí)際收到的差額交稅的,但是做賬確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入,這里有差異對嗎?
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個點(diǎn)開票?
郭老師,我們賣車,申報增值稅,年末會跳到收入,但賬上做的是固定資產(chǎn)清理,那收入和這個賬對不上,要怎么調(diào)賬
建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
老師您好,請問我們公司是賣豬肉的,進(jìn)的貨是白條,開出去的的豬肉有分割也有白條,這樣沒關(guān)系吧?
老師好,知道餐飲業(yè)做賬流程,沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。面試時,所問工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說實(shí)際營業(yè)額多少有可信度?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個點(diǎn)開票?
有固定資產(chǎn)原值,沒有計(jì)提折舊,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
您好,請問下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是怎么操作的,專管員說24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出
老師,如果 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 不行嗎
那前提是你掛過應(yīng)收呀
嗯,實(shí)際上我們用收到聯(lián)通電費(fèi)的錢去交酒店的電費(fèi),如果以前也沒掛過應(yīng)收的話,還是用下面這個分錄嗎,我們是小規(guī)模納稅人,沒有給聯(lián)通開電費(fèi)的發(fā)票,只給聯(lián)通開了一張收據(jù),聯(lián)通說可以 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
是的,沒有掛過應(yīng)收就是這個分錄
老師,我們沒有給聯(lián)通公司開發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里是按6000-6000/1.03來算嗎,我們給聯(lián)通公司開的收據(jù)記賬聯(lián)和收到6000元的銀行回單可以作為記賬憑證入賬嗎?
你的不含稅收入就是6000/1.03
嗯,我們給聯(lián)通公司開的收據(jù)記賬聯(lián)和收到6000元的銀行回單可以作為記賬憑證入賬嗎?
銀行回單可以作為記賬憑證入賬
嗯,老師,不含稅收入是6000/1.03,這筆收入不是還要交增值稅嗎,增值稅這里怎么算呢
同學(xué),不含稅收入*稅率呀,6000/1.03*0.03
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利