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問問老師前期銀行賬對不上,如果要更正是不要動以前賬,就在本月開始調(diào)整比較好的,幾乎對不上

2020-10-23 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 23:15

?同學,您好,前期對不上,是要往前查找是在哪個時候開始對不上的,從那個時候開始調(diào)整。

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快賬用戶2484 追問 2020-10-23 23:24

那不是所有報表都要動?工程太大了吧,我可以重本月更正嗎?應(yīng)為2018年開始就對不上了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 23:35

金額大嗎?按理你要查明金額多了或少了是什么原因,如果查不到也可以現(xiàn)在調(diào),做盤盈或管理費用。

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快賬用戶2484 追問 2020-10-23 23:50

股東重來不和我對賬,造成應(yīng)付,應(yīng)收積壓,收回款,現(xiàn)金也不說,

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快賬用戶2484 追問 2020-10-23 23:51

金額大100多萬

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快賬用戶2484 追問 2020-10-23 23:51

老師給個合理的方案,怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-24 00:00

金額太大,只能往前查了。

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齊紅老師 解答 2020-10-24 00:02

你金額太大,還是應(yīng)收應(yīng)付,不查平不了帳的。稅務(wù)要是來查了,也是要問的。

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?同學,您好,前期對不上,是要往前查找是在哪個時候開始對不上的,從那個時候開始調(diào)整。
2020-10-23
您先接著做,然后慢慢對有錯誤的再調(diào)整。
2024-01-10
定期的是。這個期限到了。然后你取出錢。才有流水記錄。
2023-03-28
老師,您幫我看一下,審計的這位老師說的是什么意思?
2022-10-12
同學你好,首先看下費用是否進的對的?(費用報銷單據(jù)是否合理?工資是否正確計提)如果費用類的單據(jù)都是對的,只是銀行帳錯誤,直接在當月進行調(diào)整銀行帳就可以了,比如應(yīng)該從銀行存款支付,錯誤做成庫存現(xiàn)金了 貸:庫存現(xiàn)金(紅字) 貸:銀行存款(藍字) 這樣調(diào)整就可以了。
2020-08-25
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