你好,按發(fā)票內(nèi)容做。
公司是小規(guī)模納稅人,帳是這么做的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票不符合實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)該怎么么處理?
老師,預(yù)付公司電費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,同時(shí)收到發(fā)票,那么是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎? 物業(yè)那邊是根據(jù)付款來(lái)開(kāi)具發(fā)票的
之前做賬做的暫估入賬,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計(jì)提房租(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個(gè)不知道該怎么做了
工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,需要申報(bào)繳納稅款嗎,后期會(huì)開(kāi)票
老師,2024年匯算清繳繳納的所得稅如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,加油站搞活動(dòng)折扣是要開(kāi)在發(fā)票上才能扣除是嗎
老師您好!外貿(mào)企業(yè)能用進(jìn)料加工手冊(cè)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司把車(chē)賣(mài)給個(gè)人,還沒(méi)有折舊完,賬務(wù)怎么處理啊,公司需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎?
老師,技術(shù)人員申請(qǐng)的專(zhuān)利獎(jiǎng)勵(lì)做到研發(fā)費(fèi)用哪個(gè)科目
個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來(lái)是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)給個(gè)人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒(méi)發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實(shí)驗(yàn)和贈(zèng)送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
現(xiàn)在就是錢(qián)不退回去,然后呢?發(fā)票呢?想作廢,想紅沖可以嗎?
你們要紅沖作廢都可以
這是三月份的業(yè)務(wù)
同學(xué),我知道啊,你前面說(shuō)了
但是錢(qián)收不回來(lái),,預(yù)付賬款怎么平?
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就行了
我只能匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤(rùn)嗎?
現(xiàn)在好像也變不了?
是的,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤(rùn)