同學(xué)你好 這個是可以的哦
老師,老板 和單位簽的私車公用的協(xié)議一個月的 租賃費是500 然后汽油過路費報銷 那么一個月500是不用交增值稅的吧 ,老板前幾個月沒有去稅務(wù)局代開發(fā)票,可以年底一起開具嗎
老師好,單位帳面無車,老板用自己的車辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的過路費及油費的發(fā)票拿回來報銷讓進(jìn)費用,然后簽訂了用車協(xié)議,我直接進(jìn)費用做稅前扣除,可以嗎?
私車公用 老師平時我代賬的客戶,股東和法人我讓他們弄了個無償私車公用的協(xié)議,然后把停車費修車費過路費油費報銷進(jìn)來抵收入可以嗎?但是沒有相關(guān)的租車發(fā)票是不是有財稅風(fēng)險?最正規(guī)的操作方式?謝謝
私車公用 1.老師平時我代賬的客戶,股東和法人我讓他們弄了個無償私車公用的協(xié)議,然后把停車費修車費過路費油費報銷進(jìn)來抵收入可以嗎?2.但是沒有相關(guān)的租車發(fā)票是不是有財稅風(fēng)險?3.最正規(guī)的操作方式?謝謝
老師 我去年單位和老板簽訂了一個私車公用協(xié)議 然后協(xié)議上約定的租金是每個月500 然后加郵費 過路過橋費單位給報銷 然后我去年賬上每個月都支付500塊錢給老板 那么至500塊錢如果沒有老板沒有去稅務(wù)局代開發(fā)票的話 這每個月500塊錢能稅前扣除嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
用車協(xié)議里可不可以無租賃費這一項,意思是老板自己的車不要租賃費的
可以寫無償租賃的,就是要看稅局承認(rèn)不承認(rèn)的
哦,知道了
你最好是問問稅局,不然后面你做了都讓你調(diào)增