可以,你這個(gè)超過的時(shí)候這個(gè)會(huì)生成期末數(shù),
老師好,申報(bào)增值稅(小于30萬(wàn))失敗提示本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)600,應(yīng)等于增值稅申報(bào)表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
老師好,旅游服務(wù)業(yè)申報(bào)9月增值稅,差額納稅,本期發(fā)生額170萬(wàn),但是本期抵扣金額有262萬(wàn),可以這樣申報(bào)嗎?
老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報(bào)增值稅,本季度收入90萬(wàn),取得成本票50萬(wàn),可以暫估抵增值稅享受30萬(wàn)以下減免嗎
(2022年4月)某婚介所是增值稅一般納稅人,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)本月的銷項(xiàng)稅額163萬(wàn)元。(2)本月申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)96萬(wàn)元,其中包括:由于違反法律法規(guī)被沒收的一批物資,進(jìn)項(xiàng)稅額為14.8萬(wàn)元;外購(gòu)用于發(fā)放員工五一節(jié)假日的的禮品,進(jìn)項(xiàng)稅額為22萬(wàn)元;申請(qǐng)貸款服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額為1.9萬(wàn)元;購(gòu)入旅游服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額4.8萬(wàn)元。要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅(該企業(yè)符合增值稅加計(jì)抵減條件,上期末加計(jì)抵減余額為2.6萬(wàn)元)。
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國(guó)內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過了, 主營(yíng)業(yè)務(wù)是接待國(guó)內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國(guó)際旅游資格證),我們給國(guó)內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
但是申報(bào)明細(xì)表中提示扣除后免稅銷售額不能小于零,怎么辦?
你這個(gè)實(shí)際扣除額這個(gè)是填寫170 萬(wàn),不是填寫262 這個(gè)發(fā)生額填寫是262 這個(gè)后面會(huì)自動(dòng)留底
那這個(gè)留底的金額會(huì)自動(dòng)抵前期的差額嗎?
抵減是后面的,你這個(gè)后面要是這個(gè)收入總額大于這個(gè)當(dāng)期成本會(huì)自動(dòng)抵減