你好 不可以的,這個(gè)發(fā)票沒(méi)有實(shí)際收到,你們也是不可以抵扣的
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開(kāi)增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬(wàn)減免增值稅嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了30萬(wàn)的票,但是這30萬(wàn)是一個(gè)月開(kāi)的,另外兩個(gè)月沒(méi)開(kāi),可以享受增值稅減免嗎
老師,您好,我們是旅游服務(wù)行業(yè),差額征稅,成本發(fā)票可以暫估入賬抵減增值稅嗎?
老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報(bào)增值稅,本季度收入90萬(wàn),取得成本票50萬(wàn),可以暫估抵增值稅享受30萬(wàn)以下減免嗎
你好老師,麻煩問(wèn)下,我公司時(shí)苗木公司,本季度銷售免稅苗木142萬(wàn)元,銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)2萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,本季度申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)2萬(wàn)元可以享受小規(guī)模企業(yè)30萬(wàn)的增值稅減免嗎?謝謝老師
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
增值稅抵減只能以實(shí)際收到的票據(jù)為準(zhǔn)!沒(méi)收到的票可以先暫估抵減利潤(rùn)的吧
是的,你沒(méi)有收到發(fā)票暫估,是減少你們的利潤(rùn)的
好的,謝謝。差額后季度不超過(guò)三十萬(wàn)也是可以減免的哈
是的,但是你這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的,畢竟稅務(wù)局是不認(rèn)可你這個(gè)暫估的
就是真實(shí)票據(jù)收入票減去成本票季度不滿三十萬(wàn)
是的,你利潤(rùn)不足30萬(wàn)的
增值稅,不是利潤(rùn)
真實(shí)票據(jù)收入票減去成本票季度,你算增值稅?那么你收入成本是很高的