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老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報(bào)增值稅,本季度收入90萬(wàn),取得成本票50萬(wàn),可以暫估抵增值稅享受30萬(wàn)以下減免嗎

2023-03-31 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-31 10:32

你好 不可以的,這個(gè)發(fā)票沒(méi)有實(shí)際收到,你們也是不可以抵扣的

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快賬用戶4510 追問(wèn) 2023-03-31 10:47

增值稅抵減只能以實(shí)際收到的票據(jù)為準(zhǔn)!沒(méi)收到的票可以先暫估抵減利潤(rùn)的吧

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:54

是的,你沒(méi)有收到發(fā)票暫估,是減少你們的利潤(rùn)的

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快賬用戶4510 追問(wèn) 2023-03-31 10:56

好的,謝謝。差額后季度不超過(guò)三十萬(wàn)也是可以減免的哈

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:57

是的,但是你這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的,畢竟稅務(wù)局是不認(rèn)可你這個(gè)暫估的

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快賬用戶4510 追問(wèn) 2023-03-31 10:59

就是真實(shí)票據(jù)收入票減去成本票季度不滿三十萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:00

是的,你利潤(rùn)不足30萬(wàn)的

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快賬用戶4510 追問(wèn) 2023-03-31 11:00

增值稅,不是利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:04

真實(shí)票據(jù)收入票減去成本票季度,你算增值稅?那么你收入成本是很高的

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你好 不可以的,這個(gè)發(fā)票沒(méi)有實(shí)際收到,你們也是不可以抵扣的
2023-03-31
取得成本發(fā)票專票可以,但屬于差額征稅范圍的注意不能重復(fù)
2022-09-30
同學(xué),你好 不是,你超過(guò)30萬(wàn)了
2025-05-08
同學(xué),你好,第一個(gè)問(wèn)題,三十萬(wàn)內(nèi)免的, 第二個(gè),全要繳企業(yè)所得稅
2021-03-24
你好,小規(guī)模升一般納稅人是按30000來(lái)和500萬(wàn)比較,減免的也是按30000來(lái)比較
2019-12-03
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