 
                            你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師?應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)5314.36 可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi):5314.28相差0.08元,實(shí)際繳納稅費(fèi)合計(jì):5314.36,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬?
每月納稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)多280,是之前會(huì)計(jì)繳納的稅盤服務(wù)費(fèi),怎么調(diào)平
老師,你好,小規(guī)模季報(bào)做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)繳稅費(fèi)少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,問下接手之前資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)交稅費(fèi)比申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)多了幾百,這樣怎么調(diào)整啦
老師,月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),是怎么取數(shù)。是這月應(yīng)交,還是上月繳納
 
                做市政工程的公司有什么成本票
提前預(yù)付款,現(xiàn)在已收到貨物,但是專項(xiàng)發(fā)票沒收到怎么做賬?
想問下老師,沒有從事會(huì)計(jì)工作,能考中級(jí)會(huì)計(jì)職稱嗎?
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對(duì)方開票嗎
老師你好我們20年的時(shí)候開了60多萬的預(yù)付卡發(fā)票,這個(gè)合理不
已預(yù)付款,并收到專票,貨沒收到怎么做賬
公司給員工斷繳社保一個(gè)月有啥后果,下個(gè)月在補(bǔ)繳行不行
河北受益人填報(bào)怎么做啊,哪位老師給說一下啊,進(jìn)入這個(gè)頁面之后該怎么做啊
老師 剛開辦的企業(yè),在企業(yè)所得稅上有什么優(yōu)惠啊
小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入繳稅嗎?


之前2019年2月當(dāng)月付稅控服務(wù)費(fèi)280元,分錄借管理費(fèi)用_辦公費(fèi)280貸其他應(yīng)付款280,借應(yīng)交稅金_待減免增值稅280貸營業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報(bào)表 比賬上應(yīng)交稅費(fèi)少280,怎么處理
你好,還沒減免的情況下,不應(yīng)當(dāng)做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷
借:(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_待減免增值稅280貸紅字營業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算
借紅字應(yīng)交稅費(fèi)待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎
你好,是的,然后在實(shí)際減免的時(shí)候才做減免稅分錄?