你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄

老師?應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)5314.36 可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi):5314.28相差0.08元,實(shí)際繳納稅費(fèi)合計(jì):5314.36,請問會計(jì)分錄怎么調(diào)賬?
每月納稅申報表上應(yīng)交稅費(fèi)比資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)多280,是之前會計(jì)繳納的稅盤服務(wù)費(fèi),怎么調(diào)平
老師,你好,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報表上應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)繳稅費(fèi)少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,問下接手之前資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)交稅費(fèi)比申報表應(yīng)交稅費(fèi)多了幾百,這樣怎么調(diào)整啦
老師,月報資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),是怎么取數(shù)。是這月應(yīng)交,還是上月繳納
老師,比喻說某公司的工種外包給另一個公司,就是說他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬多,負(fù)債11萬多,現(xiàn)在簡易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個費(fèi)用報銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時,我可以不用當(dāng)月來認(rèn)證對吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國會計(jì)人員統(tǒng)一平臺上傳成績嗎?
2024年12月開了60萬發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬發(fā)票,做帳24年沒有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報稅系統(tǒng)里比對說增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報,說加上這60萬,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請問一般納稅人跨區(qū)域申報預(yù)繳稅款,10月10號開的票,稅款什么繳?
購買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


之前2019年2月當(dāng)月付稅控服務(wù)費(fèi)280元,分錄借管理費(fèi)用_辦公費(fèi)280貸其他應(yīng)付款280,借應(yīng)交稅金_待減免增值稅280貸營業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報表 比賬上應(yīng)交稅費(fèi)少280,怎么處理
你好,還沒減免的情況下,不應(yīng)當(dāng)做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷
借:(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_待減免增值稅280貸紅字營業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算
借紅字應(yīng)交稅費(fèi)待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎
你好,是的,然后在實(shí)際減免的時候才做減免稅分錄?