同學(xué)你好,一般情況下,核定征收利潤(rùn)過(guò)高的,超過(guò)核定額,全部按5%來(lái)征收的。
核定征收利潤(rùn)過(guò)高的,超過(guò)核定額,怎么上所得稅呢,超過(guò)的部分按5%來(lái)征收嗎
老師,個(gè)體戶核定征收,開(kāi)票金額超過(guò)核定的金額,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得要怎么交稅?是全額算稅還是超過(guò)的部分算稅
公司是小規(guī)模納稅人核定征收開(kāi)票高于核定銷售額現(xiàn)在想申請(qǐng)注銷公司,需要補(bǔ)交超過(guò)的部分的所得稅嗎
個(gè)體戶核定征收經(jīng)營(yíng)所得,不超過(guò)100萬(wàn)內(nèi)的可以減半 超過(guò)部分不享受減半,那如果超過(guò)核定的話是不是就按照階梯稅稅率計(jì)算
老師,怎么全是超過(guò)兩萬(wàn)元的,1、月?tīng)I(yíng)業(yè)額如果在2萬(wàn)元以下的話,在繳納的時(shí)候是0%; 2、月經(jīng)營(yíng)的營(yíng)業(yè)額在2萬(wàn)-5萬(wàn)之間的情況下,對(duì)超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來(lái)進(jìn)行征稅,不超過(guò)2萬(wàn)元的部分還是不納稅; 3、月?tīng)I(yíng)業(yè)額在5萬(wàn)-10萬(wàn)元之間,超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他的部門征稅不變; 4、月?tīng)I(yíng)業(yè)額在10萬(wàn)元以上的,對(duì)超過(guò)2萬(wàn)的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
那怎么申報(bào)呢
同學(xué)你好,按全部的利潤(rùn)乘以5%,進(jìn)行申報(bào)即可。
所得稅申報(bào)表自動(dòng)按收入總額來(lái)計(jì)算哈,我在哪里填數(shù)據(jù)呢
同學(xué)你好,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
明天吧,現(xiàn)在已經(jīng)躺著了,謝謝老師那么晚還為我解答問(wèn)題
同學(xué)你好,好的,不客氣,為你的學(xué)習(xí)精神點(diǎn)贊。
老師,公司核定征收就是這個(gè)表,按利潤(rùn)的5%來(lái)繳納的話填哪里呢?
同學(xué)你好,這個(gè)圖片看不清楚,大概看著第一行要填寫收入總額。
這樣填就是按核定征收的了,不是說(shuō)利潤(rùn)過(guò)高要按利潤(rùn)的5%來(lái)填寫嗎
同學(xué)你好,按你這樣說(shuō)的話,貴公司是按收入核定的,不是按利潤(rùn)核定的,稅務(wù)局怎么知道的利潤(rùn)過(guò)高了呢。
報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表看出來(lái)的,昨晚老師不是說(shuō)核定征收的企業(yè)利潤(rùn)過(guò)高的,超過(guò)核定額,全部按5%來(lái)征收嗎?
同學(xué)你好,額,我以為貴單位是核定利潤(rùn)征收的,原來(lái)是核定收入征收的,如果核定收入征收的話,利潤(rùn)的高低,與當(dāng)年的征收沒(méi)有關(guān)系了,只能作為明年的參考,今年的征收還是按原核定規(guī)定處理。
專管員也是說(shuō)超過(guò)核定部分要繳納的
同學(xué)你好,不應(yīng)該吧,因?yàn)楫吘箾](méi)有按利潤(rùn)核定啊,如果要繳納的話,也只能明年匯算清繳時(shí)再繳納的。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。