6%的填寫(xiě)負(fù)數(shù) 9%的填寫(xiě)正數(shù)
請(qǐng)教高手,我有張沖紅發(fā)票收入是9萬(wàn)多,是9個(gè)點(diǎn)稅是8千多,這個(gè)月6個(gè)點(diǎn)的收入票是1萬(wàn),稅是600多,如果要9個(gè)點(diǎn)的收入減去6個(gè)點(diǎn)收入填增值稅申報(bào)表,那退回的稅款就錯(cuò)了,要怎么填呢
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開(kāi)錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷(xiāo)售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
老師好,一般納稅人紅沖了3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)單征收的發(fā)票,申報(bào)時(shí)填負(fù)數(shù)收入和稅款,抵減不了當(dāng)月的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票的稅款,需要填3個(gè)點(diǎn)的未開(kāi)票收入,以后再?zèng)_抵,如果以后有3個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù),是開(kāi)0稅率的發(fā)票嗎?
公司是一般納稅人,開(kāi)具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*其他服務(wù)費(fèi),6個(gè)個(gè)點(diǎn)的金額9萬(wàn)專(zhuān)票和收回一張6個(gè)點(diǎn)的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)(購(gòu)買(mǎi)3000多財(cái)務(wù)軟件),請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)報(bào)增值稅的那個(gè)表格填在哪里?如何填寫(xiě)?
老師,想問(wèn)下哦,就是如果是開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的不含稅的收入是1119600.41元,稅額是67175.91元的;然后沖紅了1個(gè)點(diǎn)的不含稅收入10294.06元,稅額是102.94元,因?yàn)?0月份是小規(guī)模,11月份變成了一般納稅人了,那這個(gè)開(kāi)發(fā)票部分的再填寫(xiě)11月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅和稅金部分各填寫(xiě)多少呢?
請(qǐng)問(wèn)一下 哪個(gè)老師講的商貿(mào)業(yè)的賬務(wù)處理是最新的?推薦一下
我想把報(bào)表上負(fù)債變大 所有者權(quán)益類(lèi)減少
實(shí)收資本可以用來(lái)買(mǎi)固定資產(chǎn)嗎
一般納稅人,建筑企業(yè),預(yù)交增值稅后,如果同一項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金額與銷(xiāo)項(xiàng)稅一致,所有預(yù)交增值稅會(huì)退稅嗎?
收到退回保證金在現(xiàn)金流量表里計(jì)入啥
個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)成查賬征收,還可以轉(zhuǎn)回核定征收嗎
老師,現(xiàn)在做8月份的賬,9月份開(kāi)具的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票可以做進(jìn)賬嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱(chēng)開(kāi)管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來(lái)的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對(duì)嗎。還是其他方式
沖紅的發(fā)票收入不是負(fù)數(shù)嗎?6個(gè)點(diǎn)為什么不填正數(shù)啊
說(shuō)錯(cuò)了 9%的填寫(xiě)負(fù)數(shù) 6%填寫(xiě)正數(shù)