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Q

老師,請問一下實(shí)際陳本發(fā)生了,但是還沒開票,月底結(jié)算,先暫估成本可以嗎?

2020-10-22 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 22:51

你好,可以的,暫估成本,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則

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快賬用戶2347 追問 2020-10-22 22:52

那暫估的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-22 23:17

借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

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快賬用戶2347 追問 2020-10-22 23:21

老師如果還沒付錢的這種誒?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:56

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶2347 追問 2020-10-23 09:10

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款,可以嗎。老師如果后期我這些發(fā)票無法索取,所得稅調(diào)增這部分金額,那憑證怎么做,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 13:32

不要做其他應(yīng)付款,要用應(yīng)付賬款,核算內(nèi)容不同。匯算清繳直接調(diào)整申報(bào)表。

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快賬用戶2347 追問 2020-10-23 14:12

好的老師,那申報(bào)表調(diào)了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付賬款怎么沖

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齊紅老師 解答 2020-10-23 14:13

你財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)付賬款只有在支付時(shí)才能做賬務(wù)處理

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快賬用戶2347 追問 2020-10-23 14:18

那如果后期沒發(fā)票也沒付款的這種情況

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齊紅老師 解答 2020-10-23 15:12

你在匯算時(shí)沒有發(fā)票就要調(diào)增處理了。后期如果這筆賬沒法支付了,如果是實(shí)際發(fā)生的應(yīng)付賬款不支付了,就要轉(zhuǎn)做收入,或者沖減成本了

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快賬用戶2347 追問 2020-10-23 15:56

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-23 15:56

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,可以的,暫估成本,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2020-10-22
可以的,成本可以暫估的,后面回來發(fā)票就行。匯算清繳不能回來發(fā)票的納稅調(diào)整。
2024-01-03
你好,是的,可以暫估工資的。
2020-11-08
?你好? ? ?需要先做到工程施工去。 到時(shí)有收入在做結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去的??
2021-01-16
可以的,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-22
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