出口零稅率,進(jìn)項稅申請退稅 出口退稅
老師,外貿(mào)出口退稅業(yè)務(wù)實(shí)操 ??請教個問題,有關(guān)出口退稅: 1.出口外貿(mào) 的出口退稅 ,增值稅出口是免稅并退稅是0稅率(可抵進(jìn)項) 2.還是 免稅不退稅的是免稅?(不可抵進(jìn)項) 3.還是免稅退稅就不可以 抵進(jìn)項?
老師,如果公司都是出口業(yè)務(wù) 出口稅率是0 那進(jìn)項稅還有用嗎
如果出口貨物征稅稅率和出口貨物退稅率相等都是13%,那該是怎么樣算應(yīng)退稅額??不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出了嗎??
老師,公司走進(jìn)出口業(yè)務(wù)的話,進(jìn)口和出口是都交關(guān)稅嗎?
老師,請問下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開,進(jìn)項發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進(jìn)項是13%的稅率)
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項票先進(jìn)來的專票,我們過了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
那這樣不僅不用交稅還能退稅 感覺比內(nèi)銷好
退稅,是退你實(shí)際承擔(dān)的進(jìn)項稅
是啊 那內(nèi)銷的時候不也是有進(jìn)項的嗎
內(nèi)銷進(jìn)項可以抵扣銷銷項,出口不要你繳納增值的部分,所以比內(nèi)銷好一些
內(nèi)銷進(jìn)項抵扣銷項 出口銷項不用繳納 進(jìn)項還能退稅是吧
對的,你的理解是對的
老師,如果公司既有內(nèi)銷又有外銷 那這個進(jìn)項怎么算,是按照我當(dāng)月內(nèi)外銷具體數(shù)量分別計算嗎 如果是開在一張發(fā)票上的 按內(nèi)銷進(jìn)項是可以抵扣的 但是我勾選抵扣的時候只能選一整張的金額
請問你是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易企業(yè)的?
麻煩老師都和我說一下 我現(xiàn)在是在代賬公司做 目前沒接觸過出口的 想先了解一下
感覺外貿(mào)的會相對好算一點(diǎn) 生產(chǎn)的覺得計算這個有點(diǎn)難啊
外貿(mào)企業(yè)需要進(jìn)項與報關(guān)貨物一一對應(yīng),才能退稅 如果抵扣了,也不能退稅
那就是說內(nèi)銷和外銷的進(jìn)項發(fā)票得分開開 不能開在一起是嗎
對,要分開開具,且用途要選對
進(jìn)項發(fā)票上寫用途?
用途是納稅申報的時候,要注意
那如果我先進(jìn)了一批貨物開了發(fā)票 后期才知道內(nèi)銷外銷 那這樣是不是就不能退稅了 只能抵扣
如果先抵扣了,就不能退稅了
好的 謝謝老師
客氣了的,客氣了的