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Q

老師,如果公司都是出口業(yè)務(wù) 出口稅率是0 那進(jìn)項(xiàng)稅還有用嗎

2020-10-22 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 15:53

出口零稅率,進(jìn)項(xiàng)稅申請退稅 出口退稅

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 15:56

那這樣不僅不用交稅還能退稅 感覺比內(nèi)銷好

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:58

退稅,是退你實(shí)際承擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 15:59

是啊 那內(nèi)銷的時候不也是有進(jìn)項(xiàng)的嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:03

內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷銷項(xiàng),出口不要你繳納增值的部分,所以比內(nèi)銷好一些

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:05

內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng) 出口銷項(xiàng)不用繳納 進(jìn)項(xiàng)還能退稅是吧

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:07

對的,你的理解是對的

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:18

老師,如果公司既有內(nèi)銷又有外銷 那這個進(jìn)項(xiàng)怎么算,是按照我當(dāng)月內(nèi)外銷具體數(shù)量分別計(jì)算嗎 如果是開在一張發(fā)票上的 按內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的 但是我勾選抵扣的時候只能選一整張的金額

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:21

請問你是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易企業(yè)的?

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:24

麻煩老師都和我說一下 我現(xiàn)在是在代賬公司做 目前沒接觸過出口的 想先了解一下

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:25

感覺外貿(mào)的會相對好算一點(diǎn) 生產(chǎn)的覺得計(jì)算這個有點(diǎn)難啊

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:28

外貿(mào)企業(yè)需要進(jìn)項(xiàng)與報(bào)關(guān)貨物一一對應(yīng),才能退稅 如果抵扣了,也不能退稅

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:30

那就是說內(nèi)銷和外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票得分開開 不能開在一起是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:35

對,要分開開具,且用途要選對

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:36

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上寫用途?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:37

用途是納稅申報(bào)的時候,要注意

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:37

那如果我先進(jìn)了一批貨物開了發(fā)票 后期才知道內(nèi)銷外銷 那這樣是不是就不能退稅了 只能抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:38

如果先抵扣了,就不能退稅了

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快賬用戶5234 追問 2020-10-22 16:46

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-22 17:02

客氣了的,客氣了的

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出口零稅率,進(jìn)項(xiàng)稅申請退稅 出口退稅
2020-10-22
您好,這個是零稅率,退的采購環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-12-19
同學(xué)你好 關(guān)稅不能抵扣的 增值稅可以 出口銷售收入會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2021-04-07
同學(xué)你好 那就是第一步算出的結(jié)果是零 進(jìn)項(xiàng)稅是否轉(zhuǎn)出以及轉(zhuǎn)出多少還需要結(jié)合其他數(shù)據(jù) 以及條件
2020-11-18
通常情況下是免增值稅,除非限制出口的
2025-04-24
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