您好 庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表中--庫(kù)存商品金額顯示為負(fù)數(shù) 應(yīng)該有錯(cuò)誤
如果只有庫(kù)存商品,資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨金額是不是等于庫(kù)存商品欄的金額
庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表中--庫(kù)存商品金額顯示為負(fù)數(shù)么
請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表中原材料 在產(chǎn)品 庫(kù)存商品 填哪個(gè)數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表中存貨下面的庫(kù)存商品可以理解為產(chǎn)成品嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們庫(kù)存商品的發(fā)票還沒(méi)到賬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),這個(gè)沒(méi)事吧?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
? 這樣的 7月份有一筆分錄是庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)金額:888.5 9月份有一筆新增的庫(kù)存商品金額:1419.79 在查看7月份資產(chǎn)負(fù)債表中,庫(kù)存商品金額為:-888.5 9月份資產(chǎn)負(fù)債表中,庫(kù)存商品金額為:(-888.5+1419.79)---即531.29
?7月份庫(kù)存商品有期初數(shù)嗎
圖一是7月資產(chǎn)負(fù)債表 圖二是9月資產(chǎn)負(fù)債表
您7月庫(kù)存商品沒(méi)有金額 直接結(jié)轉(zhuǎn)了 所以是負(fù)數(shù)
7月分錄 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫(kù)存商品用于測(cè)試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱
這個(gè)是明細(xì)表
您庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱借方發(fā)生一次 貸方發(fā)生了兩次 當(dāng)然是負(fù)數(shù)了
那我這分錄應(yīng)該如何去調(diào)整呢,麻煩老師寫一下
3.庫(kù)存商品用于測(cè)試借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 都發(fā)生過(guò)了嗎
您說(shuō)的發(fā)生過(guò)是什么意思? 是實(shí)際發(fā)生了,現(xiàn)在用于公司內(nèi)部測(cè)試 老師,你這分錄和我的一樣啊 我是的分錄是從領(lǐng)料到轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)---做在一筆記賬憑證中
你的意思是不是要把我現(xiàn)在做的記賬憑證中-組裝成為庫(kù)存商品這一筆分錄去掉,直接做庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試
7月分錄 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 3.庫(kù)存商品用于測(cè)試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱
這么做分錄也不對(duì)呀 麻煩老師指導(dǎo)下
?4.測(cè)試后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)? 借方藍(lán)字 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱? 借方紅字
我反結(jié)賬,重新將這筆分錄重新做,那么分錄是... 我們是小規(guī)模企業(yè),都是按季度申報(bào)
前面分錄修改我寫的那樣? 季度已經(jīng)申報(bào)過(guò)了的話 那就本期寫分錄調(diào)整
還沒(méi)有申報(bào) 不明白為什么要用紅字和藍(lán)子
您多結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品 不應(yīng)該 應(yīng)該沖減研發(fā)支出 所以用紅字
我現(xiàn)在要反結(jié)到7月(發(fā)生月),要重新做分錄,所以麻煩老師將正確的分錄寫一下,而不是用沖紅字
如果寫了庫(kù)存商品用于測(cè)試 就要寫這筆紅字分錄 不然的話 就不寫領(lǐng)用? 測(cè)試完工后直接寫分錄 借:固定資產(chǎn)貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱
領(lǐng)用指的是另有原材料? 不另有原材料,如何組裝成庫(kù)存商品呢
3.庫(kù)存商品用于測(cè)試借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 領(lǐng)用是指這筆分錄哈