你好 勞務(wù)費一般是需要支付企業(yè)代扣代繳個稅的 。 個人經(jīng)營銷售的話 一般不需要支付企業(yè)代扣代繳個稅
請問個人代開發(fā)票,哪些類型的發(fā)票不需要受票方代扣代繳個稅
去稅局代開哪種類型的發(fā)票需要按勞務(wù)報酬所得交個稅。是不是發(fā)票上面?zhèn)渥懥擞晒敬鄞U的就需要么?沒有寫的就不用是嗎?代開的有形動產(chǎn)租賃的發(fā)票需要公司代扣代繳個稅嗎?
老師,請問個人代開發(fā)票個稅哪些是需要支付方代扣代繳的呢?哪些是代開的時候個人直接支付的
現(xiàn)在稅務(wù)代開哪些品類的發(fā)票,需要代扣代繳個人所得稅啊
自然人代開哪些類型的發(fā)票,需要對方單位代扣代繳,開具哪些不需要代扣代繳
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
受票方是企業(yè),我知道勞務(wù)費,維修費這些需要代扣代繳,那請問有些什么類型的費用可以開具,不需要代扣代繳個稅
你好? ? 比如個人銷售貨物給公司 、個人提供建筑服務(wù)? 按經(jīng)營所得來交納的 不需要你們代扣代繳? ?
裝卸服務(wù)費需要代扣代繳嗎
你好個人的裝卸服務(wù)算勞務(wù)費需要代扣代繳個稅的??