你好 需要去稅務(wù)局增加相應(yīng)的稅種 然后電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模怎么報(bào)銷(xiāo)售印花稅,我們公司沒(méi)有核定這項(xiàng)稅種
老師,我們是小規(guī)模,沒(méi)有核定印花稅這個(gè)稅種?去哪里申報(bào)
請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅?
您好,我想問(wèn)問(wèn),我們是運(yùn)輸公司的小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局里沒(méi)有看到核定印花稅這個(gè)稅種,開(kāi)了票需要申報(bào)運(yùn)輸合同印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提印花稅是必須的嗎?我們公司沒(méi)有核定有印花稅這個(gè)稅種
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買(mǎi)社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷(xiāo)售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷(xiāo)存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒(méi)確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開(kāi)傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開(kāi)票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
那現(xiàn)在還沒(méi)有核定上,我能不能等核定好了再申報(bào)呢,聯(lián)系不上我稅務(wù)專(zhuān)管員
可以直接去稅務(wù)局辦理 不需要通過(guò)專(zhuān)管員?
可以這個(gè)月申報(bào)期就到了,我還沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在去稅務(wù)肯定來(lái)不及了,那能不能不用認(rèn)定先申報(bào)
這個(gè)辦理很快的? 當(dāng)時(shí)辦了 當(dāng)時(shí)就能申報(bào)?
像我們采購(gòu)和銷(xiāo)售有的簽了合同,有些沒(méi)有簽合同,能不能直接按商品采購(gòu)和銷(xiāo)售金額來(lái)算
一般是按哪個(gè)科目來(lái)決定稅費(fèi)基數(shù)呢
按照實(shí)際結(jié)算的金額來(lái)計(jì)算!?
銷(xiāo)售我直接按營(yíng)業(yè)收入可以嗎
實(shí)際結(jié)算的金額不就是營(yíng)業(yè)收入!?
那利潤(rùn)表的上營(yíng)業(yè)收入是不含稅金額,能按照這個(gè)金額還是要換成含稅價(jià)
直接按照不含稅金額申報(bào)!?
好的,謝謝老師
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??