需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表之后再申報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來的
老師 小微企業(yè)所得稅報(bào)年報(bào) 一般企業(yè)收入明細(xì)表、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表 可以不用填報(bào),只填主表嗎?還有減免15%的報(bào)得稅在哪個(gè)表里填
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅里面的填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表的本期數(shù)和上期數(shù)分別是指什么?
老師,第二個(gè)報(bào)表試用小企業(yè)那個(gè)報(bào)表是不是不用填報(bào),只需要填寫上面的企業(yè)所得稅的報(bào)表,上下兩個(gè)表有什么實(shí)質(zhì)上的區(qū)別嗎
電子稅局里申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表,上期金額是根據(jù)什么填的?上期是不是指上一個(gè)季度?例如現(xiàn)在是第三季度,上期就是第二季度?
老師就是企業(yè)所得稅的季度報(bào)表是只要填寫第一個(gè)表嗎?
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?