那么你這里這個貨全程都沒有進入到我們國家來,都一直是在保稅倉。這個款項銷售也是屬于出口,這個是不交稅的,可以享受免稅。
老師,想咨詢您一個跨境保稅的業(yè)務(wù),具體如下:國內(nèi)公司A打款給境外公司B采購跨境保稅產(chǎn)品,采購的商品放在境內(nèi)保稅倉中,賣出時的貨款由境外公司B代收(A公司借用B公司渠道賣貨,所以貨款需要先結(jié)算到境外B公司),最后由境外B公司打款到國內(nèi)公司A賬戶,想問一下A公司收到B公司的收入是否需要交稅
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
請教老師一個問題,AB 企業(yè)都是國內(nèi)企業(yè),境外承包工程項目A企業(yè)境外拿到工程,轉(zhuǎn)包給B企業(yè),AB企業(yè)無境外分支機構(gòu),A企業(yè)境外代購支付了一部分成本,國內(nèi)需要支付一定比例工程款,B公司按支付款項開票,B企業(yè)屬于無成本開票,如何處理企業(yè)所得稅問題,境外發(fā)生的管理費用國內(nèi)怎么才能入賬?
請會做進出口貿(mào)易的老師回答這個問題:我們公司從國外A公司采購了一批貨100萬,放在報稅區(qū)貨代的保稅倉里,現(xiàn)在想把這批貨出口到另個國家B公司,但是放在保稅區(qū)的貨是不能以我們公司名稱作為境內(nèi)收貨人,要以貨代公司名稱作為境內(nèi)收發(fā)貨人的對嗎??
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
老師,我們是這樣的,境外公司b在境外采購的商品放在境內(nèi)保稅倉中,這個商品也是在我們國內(nèi)銷售的,所以是進了我們國家的
那國內(nèi)銷售的話,你銷售環(huán)節(jié)你就正常要繳納這個增值稅的呀,就不能享受免稅啊。