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甘老師,我有兩個問題:1,公司差旅費補助每天200元,這個符合稅法規(guī)定嗎?(江蘇徐州)2,員工出差多數(shù)單位是包住的,沒有住宿票,出差的車票和補助可以報銷嗎?

2020-10-21 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 20:27

符合公司制度 不違法就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:28

需要住宿費的發(fā)票 車票

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:29

沒有住宿費 不給予報銷

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符合公司制度 不違法就可以
2020-10-21
住宿費是需要發(fā)票的 下井費可以放入工資補貼中
2020-10-20
您好,管理費用-差旅費-差旅補貼不用交個稅。補貼按天補也不需要發(fā)票,這個屬于津貼。
2021-12-24
是的,總經(jīng)理在區(qū)內(nèi)活動的差旅費就是110元,包括80元區(qū)內(nèi)補助和60元伙食補助。標準分區(qū)域,職務(wù)不同,補助也不同。員工級在一類區(qū)每天100元住宿費,加60元伙食補助。
2024-09-09
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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