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老師,多交印花稅咋做分錄?計提是對的,申報的時候報多了,款已經(jīng)扣了

2020-10-21 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 14:01

你好,印花稅不需要計提,繳納的時候這樣做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款?

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快賬用戶3169 追問 2020-10-21 14:04

之前的賬都有計提,現(xiàn)在交多了,怎么賬務處理,然后賬上可以抵扣下個月的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 14:04

你好,需要把計提的分錄沖銷,然后多交做上面的分錄

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快賬用戶3169 追問 2020-10-21 14:07

當時是借:營業(yè)稅金及附加 1萬 貸-應交稅費印花稅。1萬 交的時候,扣了1.2萬 咋做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 14:07

你好,紅沖計提分錄 借:應交稅費——印花稅 1萬 貸:營業(yè)稅金及附加 1萬 繳納 借:稅金及附加1.2萬貸:銀行存款 1.2萬

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快賬用戶3169 追問 2020-10-21 14:13

我計提和繳納要一起現(xiàn)在做 繳納的時候能不能做一筆多交的 下個月抵的那個科目

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齊紅老師 解答 2020-10-21 14:13

你好,紅沖計提分錄借:應交稅費——印花稅 1萬貸:營業(yè)稅金及附加 1萬繳納借:稅金及附加1.2萬貸:銀行存款 1.2萬 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好,印花稅不需要計提,繳納的時候這樣做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款?
2020-10-21
你好,印花稅不需要計提,實際繳納的時候計入? 稅金及附加? 科目核算就是了?
2023-11-06
你好,印花稅不需要計提,實際繳納的計入??稅金及附加—印花稅? 科目核算?
2024-01-14
借應交稅費、印花稅、0.01 借稅金及附加-0.01
2024-10-13
你好,申報個稅的時候申報錯了,多扣款了,那應當是去做更正申報 而不是做賬務調(diào)整的問題?
2022-03-17
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