借應(yīng)交稅費、印花稅、0.01 借稅金及附加-0.01
老師,多交印花稅咋做分錄?計提是對的,申報的時候報多了,款已經(jīng)扣了
印花稅計提多了,交的時候因為優(yōu)惠少交了,結(jié)賬了,該怎么調(diào)這次分錄
印花稅不用計提嗎 那交的時候怎么做分錄
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
老師,請問上個月計提稅金及附加的時候多計提了幾毛,本月計提的時候直接可以把多計提的數(shù)據(jù)減掉嗎?還是需要多計提的部分單獨做過負(fù)數(shù)分錄呢?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
我們是小規(guī)模、月沒有超30,開的普票,但是我們把稅記到銷項稅了,計提稅金的時候可以 借銷項 貸減免 借減免 貸營業(yè)外收入嗎
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入做這個就行。
直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸營業(yè)外收入嗎
不通過減免稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就用這一個科目,不需要通過減免稅款。