你好 做其他應(yīng)收款 往來(lái)
老師好,對(duì)方公司給我們開了機(jī)械發(fā)票,我問他們要公戶賬號(hào),他說沒開公戶,給我個(gè)個(gè)人的卡號(hào),老師我能直接轉(zhuǎn)給到個(gè)人卡號(hào)里嗎,他是法人
對(duì)方開票給我們,公司的賬戶不能打到對(duì)方個(gè)人的卡,為什么不能公轉(zhuǎn)私呢,老師能說下具體理由嗎
老師,銀行說我們流水不大不給開公戶,我們開的發(fā)票的錢都都由對(duì)方直接轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里了,這個(gè)怎么下賬呢?
老師,我們公司開轉(zhuǎn)賬支票給對(duì)方,對(duì)方到銀行轉(zhuǎn)賬后,我們公司的銀行流水上會(huì)體現(xiàn)這筆錢出去了,轉(zhuǎn)到那個(gè)賬戶了嗎?
老師,我們公司買車,老板直接用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方了,對(duì)方給我們開了票,這樣不用公賬轉(zhuǎn)合法嗎?我們?cè)趺醋鲑~
當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項(xiàng)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)抵扣的稅金沖平了。但是等第二個(gè)月后,材料款項(xiàng)付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個(gè)問題
老師,庫(kù)存商品建賬的時(shí)候少盤了 現(xiàn)在盤出來(lái)了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請(qǐng)假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請(qǐng)問老師,有一筆押金需要退還,沒有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對(duì)方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了
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我沒明白,老師,怎么提現(xiàn)收到錢了呢?
借其他應(yīng)收款,你老板 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
是這個(gè)意思嗎,老師,我們都是開發(fā)票的,借方是做其他應(yīng)收款,不做應(yīng)收賬款了是不?
你好,其他應(yīng)收款表示你們提前支付給別人的,這個(gè)錢沒有到你們公戶不能做銀行存款,應(yīng)該對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)給你們供貨。
老師,我咋越來(lái)越繞了呢?我們都是給對(duì)方開票的,開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是銀行說我們流水不大不給開公戶,但是錢都由對(duì)方打給法人了。跟每次開票的金額一樣。
其他應(yīng)收款這個(gè)能理解嗎
這個(gè)能理解,老師 ,比如我們開了10000的發(fā)票,我們沒有公戶,對(duì)方把1萬(wàn)打給了我們法人,我們?cè)趺醋鲑~。
借其他應(yīng)收款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,比如我們發(fā)工資了,能這么做不?J 應(yīng)付職工薪酬,D 其他應(yīng)收款
可以 個(gè)人支付的可以的