同學(xué)你好 不對(duì),不管什么原因,他倆要一致
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入大于增值稅申報(bào)表銷售收入因存在未完工驗(yàn)收老項(xiàng)目,這樣對(duì)稅務(wù)局解釋對(duì)不對(duì)
增值稅申報(bào)表填開(kāi)票不含稅銷售額50萬(wàn),企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入欄填4萬(wàn),因?yàn)?1萬(wàn)是3年租賃一次性取得的收入,分?jǐn)傁?個(gè)做就是4萬(wàn)。所以,這樣申報(bào)的對(duì)不對(duì)?是不是所得稅少交了?是不是開(kāi)票就確定收入?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下收到稅務(wù)局這樣的信息,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是對(duì)比好久的數(shù)據(jù)呀。你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2022一季度存在增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異。
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
老師好,我房地產(chǎn)公司在2022年11月辦理竣工驗(yàn)收,今年1-2月份交房開(kāi)具了全部的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,根據(jù)2009/31號(hào)文,在完工年度企業(yè)所得稅要申報(bào)毛利差,現(xiàn)在我填報(bào)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候,可以把累計(jì)的銷售收入與對(duì)應(yīng)的成本填在 一般企業(yè)收入明細(xì)表與 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎?因?yàn)?022年的增值稅申報(bào)表的收入額全部報(bào) 0 ,這樣填入會(huì)使得 所得稅報(bào)表與增值稅報(bào)表的收入不一致,萬(wàn)一稅局跳出預(yù)警,這個(gè)書面解釋可以嗎?
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請(qǐng)問(wèn)公交金對(duì)公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
一般計(jì)稅方式下,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)用本項(xiàng)目房屋回遷,按平均銷售價(jià)格確認(rèn)收入,那這會(huì)開(kāi)發(fā)成本是按不含銷項(xiàng)稅額的價(jià)款確認(rèn)還是按含稅價(jià)確認(rèn)作為扣除項(xiàng)目金額呢?
沒(méi)有公戶呢,能開(kāi)發(fā)票嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的經(jīng)營(yíng)地址是老板的孩子住宅性用房,沒(méi)有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營(yíng)地址變更時(shí)需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會(huì)計(jì),屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒(méi)有帳,不知道從何下手,能不能給個(gè)方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長(zhǎng)期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計(jì)算了,是嗎?
存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)就是會(huì)查賬,隱藏收入