你好,同學(xué)。 這個通常是不單獨(dú)開具的,在稅法上也是不認(rèn)可的。你是直接并入你的相關(guān)合同收入一起開具的,稅率以合同的項(xiàng)目為準(zhǔn)。
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報(bào),不能分多個批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
可是這個是單用途商業(yè)預(yù)付卡喔。那是不是商戶跟第三方支付機(jī)構(gòu)要簽合同。完了手續(xù)費(fèi)并入合同作收入來計(jì)算增值稅么?
那你這就是收取 的手續(xù) 費(fèi),什么叫開專票的手續(xù)費(fèi)。 表述錯誤了。 直接是按相關(guān)服務(wù)費(fèi)開具處理6%
示意圖有寫啊。。整個環(huán)節(jié)。只有手續(xù)費(fèi)是開專票的。。其他都是只能開普票。。那相關(guān)服務(wù)具體是什么?現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
你這是屬于銷售的預(yù)付卡,你這是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)類的 6%