同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣做
A酒店的系統(tǒng)和B酒店共用,錢是分開收的,現(xiàn)在A酒店做賬的時候怎么體現(xiàn)幫B酒店代收的這筆錢呢
請問一下A公司和B公司是關(guān)聯(lián)企業(yè)。A公司轉(zhuǎn)給酒店定金5000元,后面是以B公司名義進(jìn)行結(jié)算,發(fā)票全部開給了B公司,現(xiàn)在A公司應(yīng)付酒店余額—5000元,B公司應(yīng)付酒店余額5000元。這個怎么調(diào)賬啊 因為已經(jīng)是2019年的賬了
我是酒店,現(xiàn)在收了客人的錢,但是后期要開票,這個怎么做賬
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄?
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項??傮w收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
給工人支付生活費,賬務(wù)處理怎么做比較合理
購入商品抵扣進(jìn)項發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項稅額怎么做會計分錄,用進(jìn)項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
月末收入怎么分呢
你好,你是說A還是B呢
A酒店怎么做收入調(diào)整
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 代收的是 借銀行 貸其他應(yīng)付款
不應(yīng)該是調(diào)整營業(yè)收入嗎?這筆其他應(yīng)付的錢,他們也不付給我們的
這個是你們代收代付的,你們要給B的
我們只是系統(tǒng)幫他收了,但是錢是他自己收的
那你不用做賬的哦
那我收的時候不是做了其他應(yīng)付嘛,月末怎么做賬務(wù)處理
錢不在你賬上,她自己收的,你直接不做其他應(yīng)付款
但是我的系統(tǒng)上有幫他收的錢,只是實際上沒有幫他收錢
你直接不做就行了
不做不行呀,我們是按系統(tǒng)做賬的,當(dāng)天的收入里有B的收入啊
你們沒有收款,你做了怎么沖呢
就是不懂所以問啊
所以我給你說不做哦,因為你沒有收到這個錢,他們的你單獨做一個表統(tǒng)計一下就行了,不用做賬