你好,這個(gè)題目的要求做什么?
以前月份已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票并收取的設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)585000元,因設(shè)備質(zhì) 量原因,經(jīng)協(xié)商設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)調(diào)減20%,當(dāng)月憑設(shè)備租賃方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,幵具紅字增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款-100000元,稅額-17000 元,相應(yīng)款項(xiàng)已退還租賃方。
怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?,(13)5月12日,企業(yè)上月銷售的一臺(tái)C型號(hào)設(shè)備因質(zhì)量問(wèn)題被退回,價(jià)款100000元、增值稅款13000元,對(duì)方企業(yè)已開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已退。●(14)5月14日,為了支援西藏建設(shè),將一臺(tái)不含稅市場(chǎng)價(jià)為250,000元的大型設(shè)備無(wú)償捐贈(zèng)給了西藏某企業(yè),并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。該設(shè)備成本為200000萬(wàn)元?!?15)5月17日,機(jī)修車間對(duì)外提供修理服務(wù),收取修理費(fèi)46800元,開(kāi)具了普通發(fā)票?!?16)5月17日,對(duì)外出租自己的一套生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為3個(gè)月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元?!?17)5月18日,銷售給金源機(jī)電經(jīng)營(yíng)部E型號(hào)設(shè)備5臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)款32000元,并承諾如果對(duì)方在10天內(nèi)付款,就給予其5%的折扣。開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,貨已發(fā)出。22日,收到對(duì)方支付的款項(xiàng)(價(jià)稅合計(jì))171760元。(18)5月19日,進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)床一臺(tái),到岸價(jià)200000元,已納進(jìn)口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并已得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。將機(jī)床從海關(guān)運(yùn)回,支付不含稅運(yùn)費(fèi)4000元,取得貨運(yùn)企業(yè)增值稅專發(fā)票
紅星工業(yè)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,按月繳納增值稅,主要從事設(shè)備的生產(chǎn)銷售以及租賃業(yè)務(wù),包括A設(shè)備、B設(shè)備、C設(shè)備和包裝物等經(jīng)營(yíng)性租賃,A設(shè)備、B設(shè)備、C設(shè)備的融資租賃(經(jīng)中國(guó)人民銀行、商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn))和其他業(yè)務(wù)。2021年2月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、2月1日收到A設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)收入452000元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,稅額52000元,款項(xiàng)已全部收取。2、2月3日,購(gòu)進(jìn)原材料鑄鐵一批已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款1880000元,稅率13%,稅額244400元,上述款項(xiàng)已通過(guò)銀行匯款付訖。3、2月4日,因鑄鐵質(zhì)量問(wèn)題,發(fā)生進(jìn)貨退出,根據(jù)鑄鐵廠開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票,收到退回款共237300元,其中價(jià)款210000元,稅款27300元。
5、2月5日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款50000元,稅款6500元,款項(xiàng)已支付,辦公用品均已領(lǐng)用。6、以前月份已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票并收取的A設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)565000元,因A設(shè)備質(zhì)量原因,經(jīng)協(xié)商A設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)調(diào)減20%,2月7日憑A設(shè)備租賃方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款-100000元,稅款-13000元,相應(yīng)款項(xiàng)已退還租賃方。7、上月支付信息服務(wù)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,經(jīng)與服務(wù)機(jī)構(gòu)溝通同意折讓10%,合計(jì)金額10600元,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》后,2月7日取得《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。折讓款及紅字增值稅專用發(fā)票均未收到。8、2月8日,銷售A設(shè)備10臺(tái),成本為2260000元,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅額358800元,貨款已收到并存入銀行。9、2月10日,提供技術(shù)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10600元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款100000元,稅款6000元,款項(xiàng)尚未收到。
紅星工業(yè)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,按月繳納增值稅,主要從事設(shè)備的生產(chǎn)銷售以及租賃業(yè)務(wù),包括A設(shè)備、B設(shè)備、C設(shè)備和包裝物等經(jīng)營(yíng)性租賃,A設(shè)備、B設(shè)備、C設(shè)備的融資租賃(經(jīng)中國(guó)人民銀行、商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn))和其他業(yè)務(wù)。2021年2月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、2月1日收到A設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)收入452000元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,稅額52000元,款項(xiàng)已全部收取。2、2月3日,購(gòu)進(jìn)原材料鑄鐵一批已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款1880000元,稅率13%,稅額244400元,上述款項(xiàng)已通過(guò)銀行匯款付訖。3、2月4日,因鑄鐵質(zhì)量問(wèn)題,發(fā)生進(jìn)貨退出,根據(jù)鑄鐵廠開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票,收到退回款共237300元,其中價(jià)款210000元,稅款27300元。做分錄,做分錄
水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
會(huì)計(jì)分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額17000 貸銀行存款117000