你們這個(gè)掛是一個(gè)應(yīng)付賬款嗎?那這個(gè)賬上相互抵減了,
老師您好,請(qǐng)問一下以下情況應(yīng)當(dāng)如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應(yīng)商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務(wù)一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應(yīng)商開票到B,由B付款到供應(yīng)商。請(qǐng)問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應(yīng)商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費(fèi)的方式嗎?
請(qǐng)問老師,公司向同一供應(yīng)商的兩種業(yè)務(wù),現(xiàn)在要終止,A業(yè)務(wù)有余額要返現(xiàn),B業(yè)務(wù)已欠費(fèi),這種情況,可直接用A補(bǔ)B嗎?賬務(wù)上應(yīng)怎么走合理?
請(qǐng)問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a是個(gè)體要注銷以后用b,b是公司。供應(yīng)商把a(bǔ)名下預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)到b名下,共計(jì)136萬,其中 110萬 是合伙人的,a是掛在 其他應(yīng)付款——合伙人 下面,現(xiàn)在b要還給a,辦理委托收款(a要注銷今年沒有業(yè)務(wù)了),可以把110萬委托合伙人收款,剩余的委托老板收吧?
老師下午好,請(qǐng)教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈(zèng)送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費(fèi)200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請(qǐng)問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時(shí),也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,我要開一張專票,單價(jià)固定,金額固定 ,如何推算數(shù)量?不知道怎么算,含稅的
老師,什么類的行業(yè)需要開外經(jīng)證
公司銷售成品油,運(yùn)輸中損耗由運(yùn)輸公司承擔(dān),給補(bǔ)償,那這部分一般實(shí)際是怎么操作的,是少運(yùn)輸費(fèi)還是返還一部分錢。
公司購(gòu)買的二手車,取得了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,應(yīng)該如何記賬
老師,你好,這是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍制冷設(shè)備研發(fā);冷凍設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、包裝專用設(shè)備制造、銷售、維修;機(jī)電設(shè)備及配件、金屬材料銷售;自營(yíng)和代理上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外),我們可以開6%的票嗎
老師,2024年12月有筆運(yùn)費(fèi),有2080增值稅12月沒有抵扣增值稅,全部計(jì)入了銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi),今年7月我要抵扣這筆增值稅,今年7月記帳是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整還是沖減當(dāng)期銷售費(fèi)用呢
老師,8 月份申報(bào) 7 月份的,增值稅不夠,能不能少申報(bào)一點(diǎn),然后再 10 月份申報(bào)的時(shí)候給補(bǔ)齊
你好,還沒給客戶開票客戶倒閉了,怎么處理呢?
你好我是一個(gè)食品廠,生產(chǎn)上百種食品,請(qǐng)問這個(gè)做賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要把二級(jí)科目依次把每種產(chǎn)品都列出來么?
老師請(qǐng)問下,我家是一般納稅人,上游公司破產(chǎn)無法給我們開發(fā)票,款已付,下游公司現(xiàn)在要求我們給開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng),該怎么處理