你好,開勞務(wù)費發(fā)票45000元,這個是單位自己對外開具的,還是取得的勞務(wù)費發(fā)票?
我公司收到勞務(wù)發(fā)票120840.48元稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票,公司代扣代繳了個人所得稅24731.53元。請問如何做會計分錄
開勞務(wù)費發(fā)票45000元。如何做會計分錄
老師你好,勞務(wù)派遣公司開具的差額發(fā)票,如何入賬?會計分錄如何做?
勞務(wù)公司開過來的工資發(fā)票,如何記賬,如何做會計分錄
勞務(wù)費用的會計分錄如何做
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
自己單位 對外開
你好 借:應(yīng)收賬款等科目?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,?? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
沒有增值稅,為什么不是營業(yè)外收入呢 ?
你好,是什么原因?qū)е聸]有增值稅呢??
不清楚,這個發(fā)票是在機子上打出來的 。沒有看到增值稅
可以營業(yè)外收入嗎
你好,如果是小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬免征增值稅,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
可以直接做借:應(yīng)收帳款,貸:營業(yè)外收入嗎?
你好,不可以直接這樣處理的(借:應(yīng)收帳款,貸:營業(yè)外收入)
那只能是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 。對嗎?
你好,貸方還需要有應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目才是的?
但是應(yīng)交增值稅是零呀?
你好,免征的增值稅再做這個分錄就是了 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入?
象這張發(fā)票看不到應(yīng)交增值稅呀?
你好,這種發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入
好,謝謝了!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝