那你只能10月份進(jìn)行紅沖了
季度報(bào)稅,7、8、9月份的稅已經(jīng)報(bào)過了,有一張9月份的票開重了,需要在紅沖嗎?但是稅已經(jīng)交過了。
發(fā)現(xiàn)9月份的一張記賬憑證錯了,但是現(xiàn)在已經(jīng)做了第三季度的報(bào)表已經(jīng)改過了,現(xiàn)在能不能直接改9月份的憑證還是在10月或11月改?
小規(guī)模企業(yè),季度申報(bào),7月份開票14.5萬,8月份開票13.5萬,9月份開票16萬,季度收入在45萬以內(nèi),但是9月份單月超過了15萬,那么季度申報(bào)需要交納增值稅嗎?
你好老師,我9月份紅沖了8月月份一張發(fā)票,8月份已經(jīng)交稅了,9月份紅沖了從開,9月份不用再交稅了吧
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào),又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報(bào)時(shí)沒有申報(bào)這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
紅沖完,那這張票的稅交過了,那這張發(fā)票可以開成其他的嗎?這個(gè)月是不是不用交這一張的稅
這個(gè)月沒有紅沖,要先繳稅的 下個(gè)月紅沖,抵減下個(gè)月的增值稅
那意思就是上個(gè)月的票,已經(jīng)交過稅,這個(gè)月把上個(gè)月的票紅沖了,可以抵扣這個(gè)月的稅?
那這個(gè)月的票可以多領(lǐng)一張嗎?
老師,還在嗎?
老師,還在嗎?
是的,可以抵減這個(gè)月的增值稅