你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 最后,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅??應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款。
老師我是建筑業(yè),當月預(yù)繳了增值稅和附加稅,我作為一般納稅人和小規(guī)模分別應(yīng)該怎么寫分錄?還有月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?求詳細的,謝謝,二三級科目都需要
繳納增值稅 和附加稅 需要計提嗎分錄怎么寫?2級科目或者3級科目是什么
建筑公司在異地項目預(yù)繳了增值稅和附加稅,分錄怎么寫呢?預(yù)繳的附加稅需要計提嗎
我們是建筑公司,異地項目預(yù)繳的增值稅和附加稅怎么寫分錄?需要先計提再寫預(yù)繳分錄嗎
做計提附加稅費分錄,借方的稅金及附加必須要帶二級明細科目嗎?不帶二級科目錄不進怎么辦
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題。現(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
意思附加稅是需要計提的是吧 但是增值稅銀行賬戶已經(jīng)扣了 老師寫的那不分錄不是確認收入的嗎
你好!第一個分錄就是確認收入。
這和繳納增值稅什么關(guān)系? 進項-銷項,?這個月銀行扣掉5000 顯示是繳納增值稅 這分錄怎么做 我這是已經(jīng)扣掉了的
你好!你是一般納稅人是嗎?
是的額 1老師你就告訴我 附加稅以及增值稅在繳納之前需要計提是吧2.實際繳納稅款增值稅分錄 借方:?貸銀存?
您好!是的,是要計提的。一般納稅人是借應(yīng)交稅費—未交增值稅
計提時候是應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳納是借應(yīng)交稅費-已繳納增值稅對嗎
你好!不是,計提的時候是計入銷項稅, 月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果我上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄 次月繳納上月增值稅,分錄可以直接寫應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀存嗎,還是應(yīng)交稅費﹉已交增值稅貸銀存
你好!可以是可以直接入未交增值稅,但是你要先結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目。