你好,繳納增值稅的計(jì)算=(50%2B250)*2000*13%=78000 繳納消費(fèi)稅300*2000*56%%2B(1%2B50/250)*150
某卷煙廠為增值稅-一般納稅人, 主要生產(chǎn)卷煙, 卷煙的銷售價(jià)2000元/條(為不含稅價(jià)年12月將50條卷煙做樣品,分給各經(jīng)銷單位:將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。計(jì)算該卷煙廠的消費(fèi)稅和增值稅。
某卷煙廠為一般納稅人,卷煙平均銷售價(jià)格200元/標(biāo)準(zhǔn)條(不含稅價(jià)格) (5)用6標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙向某卷煙批發(fā)商換取一批生產(chǎn)資料,合同規(guī)定,卷煙按平均價(jià)計(jì)價(jià),批發(fā)商提供的生產(chǎn)資料價(jià)款 30萬元、增值稅3.9萬元,雙方均按合同規(guī)定的價(jià)格開具了增值稅專用發(fā)票。 (6)將50標(biāo)準(zhǔn)條卷煙做樣品,分給各經(jīng)銷單位;將1標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙分給職工作福利。 計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額
某卷煙公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)、銷售著煙,卷煙的最高價(jià)210元/條、平均價(jià)200元條(均為不含稅價(jià)格)2021年6月將50條卷煙做樣品分給各經(jīng)銷單位;將1標(biāo)箱卷煙送給協(xié)作單位,分析上述業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅(提示:1標(biāo)箱=250條)寫出計(jì)算過程
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50 000元,支付加工費(fèi) 16 000 元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)務(wù)條調(diào)撥價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為 50000 支,換算為250 標(biāo)準(zhǔn)條)。 要求: ; (1)計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入 (2)計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的增增值稅; (3)計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的消消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。
需要過程?。?.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2016年3月生產(chǎn)了一批煙絲。卷煙廠將該批煙絲的40%銷售給其他卷煙廠,取得不含增值稅銷售額40000元,將剩余的60%煙絲用于生產(chǎn)卷煙。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,請(qǐng)計(jì)算該卷煙廠該月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師,我自己的廠房出租可以從價(jià)計(jì)征嗎,還是必須從租計(jì)征
老師你好,就是我們的成本不太好結(jié)轉(zhuǎn),只能平時(shí)自己估,前面多估了后面就少估,,前面少估了后面就多估點(diǎn),,可是老師這種估成本的表格要怎么制作,可以這樣做嗎?
老師,我們是甲方(用人單位),乙方是勞動(dòng)者,簽了一份勞 動(dòng) 合 同(適用于建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)招用務(wù)工人員),然后我們是勞務(wù)分包,和A建筑公司簽了分包協(xié)議,我想問一下,這個(gè)工資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說是業(yè)主發(fā),但是這個(gè)個(gè)稅是我們報(bào)嗎? 總共6個(gè)員工,我們給其中一個(gè)員工報(bào)了社保
老師,房地產(chǎn)公司一級(jí)和二級(jí)的區(qū)別是什么呢?一級(jí)開發(fā)靠什么賺錢?二級(jí)呢?
已經(jīng)一般納稅人了還可以繼續(xù)開5%的租金發(fā)票?
在哪里可以查到,自己的經(jīng)營范圍和開票稅目是不是一致的呢?也就是我想開的稅目,在電子稅務(wù)局能不能開出來
如果是農(nóng)房企業(yè),用的是農(nóng)民工,不報(bào)個(gè)稅,也沒開勞務(wù)費(fèi),這個(gè)成本支出怎么記,沒有發(fā)票,這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么辦
員工申請(qǐng)2000元備用金采購藥品,怎么做分錄
剛發(fā)現(xiàn)去年有2份動(dòng)車退票費(fèi)按9%計(jì)算抵扣了9.38元,憑證跟動(dòng)車票一樣的卡片式,89月申報(bào)該怎么糾正是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是能抵扣6%轉(zhuǎn)出3%,還是需要在其他欄里填負(fù)數(shù)在客運(yùn)票進(jìn)項(xiàng)抵扣里填負(fù)數(shù)。
我自己有片花木地,且辦了營業(yè)執(zhí)照,沒有銀行開戶,如果賠償款匯入到我個(gè)人銀行卡。需要交個(gè)人所得稅嗎