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老師,我看我們19年企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,19年匯算時(shí)繳納企業(yè)所得稅了,就證明沒有虧損吧

2020-10-20 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 14:48

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶2794 追問 2020-10-20 14:55

老師,那個“以前年度虧損數(shù)”在匯算報(bào)表里哪地方能體現(xiàn)出來呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:56

你好,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可以體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)?

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快賬用戶2794 追問 2020-10-20 15:17

好的老師,老師我看到表A106000這個表第12行可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)為0,就證明以前年度沒有虧損額吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:18

你好,是的,是這樣的?

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你好,是的,是這樣的?
2020-10-20
學(xué)員你好,在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金都得調(diào)增
2022-03-21
同學(xué)你好 預(yù)繳的那欄有數(shù)據(jù)嗎
2021-12-07
你好,盈利可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
2021-05-30
同學(xué),你好。 納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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