同學(xué)你好 代開專票不能享受三十萬免稅的
老師,我們小規(guī)模納稅人月不超過10萬元,季度不超過30萬元,增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加這是個是不是都免了不需要繳納~相當(dāng)于零申報,而印花稅和水利基金現(xiàn)在是不是沒有優(yōu)惠政策,也就是說不管產(chǎn)生多少都沒免的,都需要繳納的,對嗎,老師解惑,謝謝了!
實操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發(fā)票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費附加,地方教育費附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費附加,地方教育費附加,由于這個季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時候并不知道自己這個季度到底會不會超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
老師你好,小規(guī)模納稅人代開專票,如果一個季度不超過30萬,是不需要繳納教育費附加的,但是我在申報完增值稅后,系統(tǒng)彈出來的城建稅申報界面,沒有計稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫的,結(jié)果就出來教育費附加的繳納金額,這是什么情況啊
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了?這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
小規(guī)模納稅人代開的增值稅普通發(fā)票是需要當(dāng)月繳納增值稅和附加稅的對吧,那我當(dāng)月就要直接做賬繳納,那我怎么知道我這個季度的普票有沒有超過30萬,而且城建稅和教育費附加,地方教育費附加是根據(jù)消費稅和增值稅的和乘稅率,我怎么知道這個季度會不會產(chǎn)生消費稅,而且還有免交附加稅的政策,我也不知道我這個月或者季度的銷售額會不會有10萬或者30萬,那我交這個稅是不是有點問題,還是因為代開的增值稅普票不看這些政策
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
但是教育費附加不是沒滿30萬可以不交嗎?
我之前代開的時候,都是只繳納增值稅和城建稅的
不是 只要交了增值稅,增值稅附加附加都交
好的,那老師請問一下,應(yīng)該現(xiàn)在享受政策,稅率降為1%,那么我在填這個表時,“實際發(fā)生額”和“本期應(yīng)抵減“這里怎么填寫啊,都是填寫2%的稅率嗎
我拍照給你看
減征的2%的征收率的部分就是在這個表里填寫。
就是都填寫2%的數(shù)據(jù)哈
是的 你的開票銷售額對應(yīng)的2%的增值稅