久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

城建稅及教育費附加申報表計稅依據(jù)默認增值稅主表第22欄本期應補稅額,因為有代開專票,之前已預繳一部分增值稅,所以手工修改計稅依據(jù)為主表第20欄應交納稅額合計,跳出這個界面,應該怎么辦

城建稅及教育費附加申報表計稅依據(jù)默認增值稅主表第22欄本期應補稅額,因為有代開專票,之前已預繳一部分增值稅,所以手工修改計稅依據(jù)為主表第20欄應交納稅額合計,跳出這個界面,應該怎么辦
2020-10-10 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 11:13

你好,跳出這個界面點擊繼續(xù)保存

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,跳出這個界面點擊繼續(xù)保存
2020-10-10
你好 減免稅表 填了么
2021-01-16
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
是對的,等會我去看下 ,你專票是自己開嗎,
2020-10-09
當前月可以抵扣 進項稅是0 進項稅專吃是6.5%2B1.43=7.93 銷項稅是4.52/1.13*13%%2B3.39/1.13*13%=0.91 應交增值稅7.93%2B0.91
2023-01-05
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×