你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款 先這樣掛著。 后面按工程進(jìn)度做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,總承包方A把工程分包給B.材料供應(yīng)商是B提供的,但是開發(fā)票只能對A開,付款也是A付給C,然后從付給B的勞務(wù)費中扣除,那這部分的賬務(wù)處理B怎么處理啊
老師,總承包方A把工程分包給B.材料供應(yīng)商C是B提供的,但是開發(fā)票只能對A開,付款也是A付給C,然后從付給B的勞務(wù)費中扣除,那這部分的賬務(wù)處理B怎么處理???謝謝
老師您好!A承包綠化工程給B,現(xiàn)在B第一次收到A撥付的部分工程款。請問B怎么做賬?
A是總包,B是A的分包,C又是B的分包,A代發(fā)工資,B公司兩撥人,一撥人在B公司報稅,另一撥人在C公司報稅,所有工資都是開票走結(jié)算款,B公司名義上是代發(fā)C公司的工資,計提 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 B在收到C的發(fā)票時 借:工程施工_合同成本 借:進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款C,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在C公司報稅的人工不應(yīng)算B的成本,再做什么分錄補回?
老師你好。我們是建筑A公司。承包房地產(chǎn)B公司的項目?,F(xiàn)由于B無法支付工程款,以一套房子抵工程款給A公司。A公司現(xiàn)向C公司購買材料,現(xiàn)A公司又把這套工抵房給C公司。請問在這過程中A公司作為中間方需要注意什么或者做哪些工作呢。
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
已經(jīng)開票了
你好 開票了 你做 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
開了票錢我收了
只是做了工程的一部分
你好? ?借銀行存款貸預(yù)收賬款? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
為什么是預(yù)收老師?已經(jīng)開過票不確認(rèn)收入嗎?
你好 你是只做了一部分了? ?那么你如果是全款收錢就是預(yù)收賬款了? ?
沒有全款收錢。比如1千萬的合同收了6百萬。而且已經(jīng)開票了
你好 那你工程也完成了 就做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費? ?