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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是要補交稅款,如果本期申報增值稅的時候有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何處理,是要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)加上銷項稅稅額然后減去進(jìn)項稅額嗎?

2020-10-20 10:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 10:49

你好,是的,也可以,進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,再與銷項稅額比較

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你好,是的,也可以,進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,再與銷項稅額比較
2020-10-20
你好 轉(zhuǎn)出進(jìn)項要交增值稅 也可以用用其他的進(jìn)項來抵扣的 應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項 %2B轉(zhuǎn)出
2020-10-20
你好 填寫加計扣除抵減金額
2021-02-03
在NC系統(tǒng)上做賬時,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出通常會體現(xiàn)為應(yīng)交稅金的增加。這是因為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意味著企業(yè)購進(jìn)的貨物或服務(wù)原本用于生產(chǎn)經(jīng)營,但因為某些原因(如退貨、索取折扣等)需要將其進(jìn)項稅額從當(dāng)期銷項稅額中轉(zhuǎn)出,因此需要在賬面上體現(xiàn)為應(yīng)交稅金的增加。 在申報表上,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出通常不會單獨體現(xiàn)為交稅。這是因為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是針對當(dāng)期購進(jìn)貨物或服務(wù)所對應(yīng)的稅額進(jìn)行調(diào)整,而不是增加或減少當(dāng)期應(yīng)交稅金。因此,在申報表上,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出通常會體現(xiàn)在“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”欄中,而不是“銷項稅額”或“應(yīng)交稅金”欄中。 如果您的申報表上沒有體現(xiàn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額交稅,可能是因為您的申報表沒有正確填寫或者沒有將NC系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)正確導(dǎo)入申報系統(tǒng)中。
2023-12-07
借用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2025-03-25
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