你好在其他免稅銷售額里面填寫。
老師,我想問下,生活服務(wù)類免征增值稅,教育咨詢服務(wù)屬于這個范圍嗎?
你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在生活服務(wù)類開票是免稅的,之前已經(jīng)來了稅率為1%的發(fā)票,增值稅申報(bào)表要怎樣入?
老師,請問一下,生活服務(wù)類,小規(guī)模納稅人,是不是只免征普票的增值稅,專票還是按1%征收?8號公告第五條
提供生活服務(wù)的小規(guī)模納稅人怎么做收入的分錄?憑證上免征增值稅的數(shù)怎么和申報(bào)表上免征額一致呢?
你好,我想問一下小規(guī)模生活服務(wù)類免征增值稅怎么申報(bào)
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
是在主表里面嗎?
開票收入和未開票收入全部塡入其他免稅銷售額里面嗎?然后需要塡寫附表二減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
是的 是的 在減免明細(xì)表最后一欄填寫。
那主表里面不用填其它數(shù)據(jù)吧
其他免稅銷售額只填寫這個