借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不需要應(yīng)交稅費(fèi)
提供生活服務(wù)的小規(guī)模納稅人怎么做收入的分錄?憑證上免征增值稅的數(shù)怎么和申報(bào)表上免征額一致呢?
老師,生活服務(wù)餐飲旅游業(yè)這些今年無(wú)論一般納稅人還是小規(guī)模都免征增值稅,那一般納稅人開(kāi)專票怎么開(kāi),開(kāi)免稅的嗎?小規(guī)模開(kāi)免稅又是如何入賬的呢
小規(guī)模納稅人現(xiàn)金流量表中的(銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金數(shù)為負(fù)數(shù)),這個(gè)負(fù)數(shù)正好是未達(dá)起征點(diǎn)免征的增值稅稅額,這個(gè)要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?
對(duì)納稅人為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)的收入,免增值稅,這個(gè)一般人和小規(guī)模都免嗎,納稅申報(bào)表怎么體現(xiàn)
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)和免稅發(fā)票,已達(dá)起征點(diǎn)的增值稅怎么填減免申報(bào)表
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
開(kāi)出的發(fā)票有免稅率的,也有1%的
確認(rèn)收入時(shí),借:現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅
然后,借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我在填增值稅申報(bào)表時(shí),第19行的免稅額是按照3%的稅率算出的,與我上面憑證上的數(shù)不一致
不交稅忽略這個(gè)差異就可以