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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目會(huì)計(jì)分錄

2020-10-19 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-19 23:55

同學(xué),你好,借成本費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3897 追問 2020-10-19 23:58

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方一直有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 00:29

年底轉(zhuǎn)平即可的哈

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快賬用戶3897 追問 2020-10-20 00:30

怎么轉(zhuǎn)平呀

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快賬用戶3897 追問 2020-10-20 00:30

怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-20 00:34

就將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的明細(xì)互相轉(zhuǎn)平就可以了

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快賬用戶3897 追問 2020-10-20 00:36

不太明白呀,可以把開始轉(zhuǎn)出的分錄和后面結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平的分錄分別寫一下嗎

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同學(xué),你好,借成本費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-10-19
同學(xué)您好,根據(jù)用途借:原材料管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2024-01-04
您好,年末分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2020-09-17
借:費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 是的,轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用類科目,你可以理解成普票的意思
2021-05-12
之前藍(lán)字發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,后期發(fā)現(xiàn)不允許抵扣,或者是開了負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-08-21
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