你好同學(xué): 具體非應(yīng)稅項目是建造固定資產(chǎn),還是用于什么呢,只有明確具體的非應(yīng)稅項目,才能對應(yīng)出來另外一個科目。 貸方是:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
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你好同學(xué): 借:管理費用/生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 如果是企業(yè)自己的產(chǎn)品【不是原材料】,做視同銷售,不用轉(zhuǎn)出進項 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
謝謝老師
你好同學(xué): 加油,希望老師的解答對你有所幫助,給個五星好評喲~