你好,很高興為你解答 需要根據(jù)進(jìn)度來確認(rèn)成本收入
有一個工程項(xiàng)目前2個月共發(fā)生人工材料30萬但一直沒有收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有一筆收入15萬,項(xiàng)目還沒有完工,具體合同價款和預(yù)計支出費(fèi)用也不太確定,本月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理比較好?
老師好,建筑企業(yè),上月購進(jìn)一臺壓路機(jī)2萬多,記入固定資產(chǎn),這月計提折舊放進(jìn)哪個科目?是工程施工-間接費(fèi)用嗎?但這個月沒有開票,也沒有收入,所以合同成本也沒打算結(jié)轉(zhuǎn),請問這個折舊是放在間接費(fèi)用里 等到開票收入時再結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么弄?
你好老師,我想請教一下,我公司是建筑企業(yè),2022年10月份結(jié)束了一工程項(xiàng)目,項(xiàng)目沒有驗(yàn)收,沒有工程款進(jìn)賬,但是發(fā)生了人工成本,也申報了個稅,23年1月份,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,工程款也轉(zhuǎn)入了公司賬戶,人工工資也已經(jīng)支付了,我想問下老師,前期已發(fā)生了的人工成本,跨年確認(rèn)的收入,這種情況該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。懇請老師賜教!非常謝謝!
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
現(xiàn)在沒有辦法按進(jìn)度來確認(rèn),如果按開票收入確認(rèn),是不是之前所有的成本都得結(jié)轉(zhuǎn),有沒有啥問題
按照開票確認(rèn)的話把握好比例,保證收入成本配比
謝謝,那我本期收入確認(rèn),成本超過收入有問題嗎,還是這個配比要怎么來確定呢
成本一般不宜超過收入,不符合配比原則。但如果是虧損合同的話也是可以的
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快