你好,這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用
我公司是安裝門禁公司,承包了一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買的軟件(一個(gè)門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個(gè)我覺得應(yīng)該計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用,一次計(jì)入。但是有的說要計(jì)入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個(gè)門禁安裝項(xiàng)目包含再合同中的一個(gè)門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點(diǎn),我是個(gè)小白! 這個(gè)門禁項(xiàng)目安裝用幾個(gè)月,很短,就是后期有營(yíng)運(yùn)支出。和這個(gè)軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個(gè)無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個(gè)不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購(gòu)買的一個(gè)軟件,搭配著門禁來做的工程項(xiàng)目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項(xiàng)目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個(gè)問題回答的細(xì)一點(diǎn),分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點(diǎn)行嗎?
請(qǐng)問老師,我們是酒店業(yè),我們公司蓋了一間房間,房間所耗用的水泥鋼材等我計(jì)入了在建工程,那么房間里面的床,空調(diào),床頭柜(金額較小幾百塊錢)等物品計(jì)入什么費(fèi)用?也是在建工程嗎?
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫(kù),沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
請(qǐng)問老師:1.我們出租固定資產(chǎn)獲得收入,相應(yīng)的出租固定資產(chǎn)成本都有什么?例如該部分房產(chǎn)稅和該部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?有做相應(yīng)成本的必要嗎? 2.期間費(fèi)用明細(xì)表:我們單位設(shè)置了車輛科目,里面有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)和日常維修,年底是否要調(diào)到所得稅匯算清繳的修理和保險(xiǎn)里?購(gòu)置費(fèi)是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購(gòu),是否歸類到辦公費(fèi)更合適,而不是歸集到管理費(fèi)-其他,同樣還有物業(yè)費(fèi)等,這樣其他的金額不會(huì)太大。
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎