你好 你要做 借銀行存款 借財務費用-利息收入負數(shù) 這樣來做賬? ?你是不是做到了貸方財務費用去了? ?
老師就是銀行月底這不得上銀行去打對賬單回單嗎?給那個外帳會計郵過去。那么他在對賬單里邊兒就顯示有這個對公收費。還有利息。那么利息我知道,按財務費用走,他這個對公收費是個什么意思呢?對公收費是不是銀行對我們公戶收費呀?
為什么提示這個,我是知道我們有銀行利息收入,大于銀行費用,是不是我做錯分錄了,還是什么原因會這樣呢
老師,賬戶收到21.96元利息,我是這樣做的分錄 借:銀行存款 21.96 貸:財務費用-利息收入21.96 在保存這張憑證的時候出現(xiàn)提示“財務費用方向不對” 請問這個分錄錯在哪了?
老師,你好,公司有一筆收入為利息收入,借:銀行存款100 貸:財務費用100,可公司實際入賬憑證為借:銀行存款100 借:財務費用-100。我知道兩個分錄反映的都是一件事,但是不知道這樣操作的實際用意是什么!為什么要紅沖財務費用,記入財務費用貸方不也是一樣減少了財務費用嗎?
老師我們企業(yè)收到銀行利息是這樣做會計分錄的,為什么,結轉的時候就是負數(shù),然后每次做稅務季報的時候系統(tǒng)都提醒我要18行財務費用要大于19行
盤盈的資產(chǎn)可以一次性提折舊嗎?事業(yè)單位的
5月開了一張銷售的票,6月作廢了,那5月賬務處理上怎么做?
你好老師,請問勞務派遣公司可以同時使用差額征收跟全額征收嗎
老師你好,請問我上個月個稅繳費延遲交了,然后銀行不知道用什么軟件查到了,講我們延遲交了,請問這個記錄對我們貸款影響大嗎,這個記錄能不能消掉
你好老師,請問勞務派遣公司從公戶轉給老板,然后老板轉給個人的工資部分如何做賬,需要什么原始憑證
AB兩個公司都是一般納稅人。A被投資了B公司,B公司未分配利潤1000萬。B公司把1000萬分紅給A公司。A公司要繳什么稅?A公司5月未分配利潤-600萬;可以彌補以前年度虧損嗎?分錄怎么做?
老師:事業(yè)單位的其他資金年末有差額!手工做憑證調差額會計分錄要怎么做?
請問老師,我公司給對方在2024年底開出一張2025年上半年的租金發(fā)票,因為其他原因我方提前終止了合作,要退回未使用的租金,那是不是如果對方未入賬我就可以全部沖紅再重新開一張,如果對方已入賬了,就是對方部分沖紅?
老師好,請問這些題的答案是什么
銷售人員借款出差經(jīng)費后,總問他還有多少票據(jù)欠款,財務人員應該告訴對方嗎?
沒有 我是這樣做的,借銀行存款,貸利息收入負
你好? ?那你這樣的話 你會系統(tǒng)識別不了的。? 你要做借方 財務費用負數(shù)去? ? 你分錄不對??
我是這樣的 剛剛表達錯了,我做分錄是對的
你好 那就可以的。? 你分錄是對的? ? 按提示 點擊確定?
它提示這個沒有關系是嗎 點確定嗎
你好 。你數(shù)據(jù)填寫正確的 點擊確定??
哦哦好的謝謝您
沒事的 希望能幫到你??