不需要計(jì)提,這個(gè)是12月時(shí)候再看需要交不,交再計(jì)提
老師好,第二季度我公司盈利,但是小微企業(yè)可以暫緩繳納企業(yè)所得稅,我可以不做計(jì)提嗎?
老師好,請(qǐng)問延緩繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?上季度的延緩所得稅比這個(gè)月的金額高,上個(gè)月的延緩所得稅已經(jīng)計(jì)提了
請(qǐng)問老師,小微企業(yè)延緩繳納的企業(yè)所得稅還需做計(jì)提嗎?若要做,是產(chǎn)生當(dāng)月就做計(jì)提是
你好,我的第二季度企業(yè)所得稅做了延緩繳納稅款,然后我做了計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。我現(xiàn)在到第四季度了,企業(yè)是虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅了,我之前計(jì)提的分錄怎么辦。怎么沖回
企業(yè)前期屬于小微企業(yè)。有盈利。計(jì)提的所得稅。申報(bào)延緩繳稅。第四季度實(shí)為虧損。前期計(jì)提的所得稅。是需要紅沖嗎?
2023年7月給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎
公司做貿(mào)易的23年至25年有513萬的無票收入,想在這個(gè)月一次性申報(bào)了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警呢?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呀?
幼兒園里面這個(gè)基礎(chǔ)建設(shè)投入只什么
找郭老師有問題咨詢,其他老師不要接
我公司是一般納稅人,進(jìn)了一批自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品水產(chǎn)蝦共計(jì)5萬,應(yīng)該要怎么做分錄?
有限責(zé)任公司自然人股東最少幾人
2024年企業(yè)收到與員工的勞動(dòng)仲裁,賠償員工傷殘補(bǔ)賠償金80萬,從2025.3月開始分5分支付,我應(yīng)該怎么做賬,收到仲裁通知書直接計(jì)提福利費(fèi)貸長期應(yīng)付款嗎,224年匯算清繳能否一次性扣除80萬員費(fèi)用
老師,就是說賣出去要一對(duì)一的開票出去,買進(jìn)來就是沒有發(fā)票,怎么解決這個(gè)問題
在匯算清繳中,銀行的小額利息收入,填在收入欄還是填在支出欄的利息支出?
有一家單位有17個(gè)月沒報(bào)稅,兩萬多的稅沒交,到現(xiàn)在為止滯納金要交多少,有沒有辦法可以減免一些滯納金,現(xiàn)在把稅款交上
那延緩繳納的企業(yè)所得稅還需填其他什么表
不需要了,主表勾選就可以這個(gè)
我們是小規(guī)模納稅人,填企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報(bào)表(A類)時(shí)在15行有個(gè)是否延緩繳納所得稅,顯示是就可以了是
是的,是的,是的,是的,