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如果不符合視同自產(chǎn)出口,第一不能辦理退稅,第二還得按內(nèi)銷處理,是不是得交增稅

2020-10-19 08:20
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2020-10-19 08:22

同學(xué)你好 是的,得交增值稅

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同學(xué)你好 是的,得交增值稅
2020-10-19
對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
您好,對(duì)的是這樣的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)無(wú)法申請(qǐng)退稅,視同內(nèi)銷。
2024-03-29
你好,沒(méi)有兩種處理方法的,我們這邊是免稅,不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
2023-02-24
你好這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),是視同內(nèi)銷,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,只能做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸庫(kù)存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
2021-07-02
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