你好, 你合同上把稅款分開寫就不包括這個(gè)稅款的金額計(jì)算,印花稅稅率是萬(wàn)分之三
咨詢下購(gòu)銷合同印花稅是按銷售合同和采購(gòu)合同的含稅價(jià)的萬(wàn)分之三來(lái)繳納印花稅對(duì)吧?如果合同金額寫明是價(jià)稅分離的是否也是按含稅價(jià)來(lái)繳納
老師,建筑銷售材料公司,是每月按開出的銷售額合同不含稅金額 按萬(wàn)分之三繳納印花稅嗎?
印花稅是按不含稅銷售額70%來(lái)繳納萬(wàn)分之三印花稅嗎?
印花稅是按購(gòu)銷合同金額的萬(wàn)分之三繳納嗎?
老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購(gòu)銷合同是100萬(wàn),3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購(gòu)和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對(duì)的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬(wàn),當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
一般納稅企業(yè)是每個(gè)月都要申報(bào)印花稅嗎?
你好, 一般是按月申報(bào)的,具體您看稅務(wù)局核定的時(shí)間 按稅務(wù)局核定的時(shí)間申報(bào),
建筑行業(yè)除增值稅、附加三個(gè)稅種、印花稅以外,還需要交什么稅嗎?公司有租車需要交稅嗎?
你好, 車輛出租您也需要繳納增值稅,附加稅,印花稅 因?yàn)檫@也是您的收入, 具體看稅務(wù)局給你核定的稅種,核定的稅種都需要申報(bào)繳納,
是公司租車,外租進(jìn)來(lái)的車不需要交稅吧?核定的稅種里沒(méi)有印花稅。
您好 租進(jìn)來(lái)的車也需要按照租賃合同的金額乘以1‰繳納印花稅,
也是按月每月申報(bào)交稅?分錄怎么走?
您好 借稅金及附加 貸銀行存款,按照稅務(wù)局核定的時(shí)間申報(bào)納稅