你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
老師好,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄怎么做呢?
老師,一般納稅人稅控盤和稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅分錄怎么寫呢?
老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣如何做分錄。
稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣分錄怎么做
你好 老師一般納稅人支付稅控盤年服務(wù)費(fèi),可全額抵扣,但這分錄要怎么做呢。謝謝
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請問股東為認(rèn)繳還沒實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請問 企業(yè)收到股東投入的專利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評估2500萬元,請問入賬無形資產(chǎn)需要按每個(gè)專利名稱分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬的暫估,然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進(jìn)來,還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅,請問各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤都對不上
10萬增值稅專票,13個(gè)點(diǎn)客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬開專票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整
謝謝老師。 那小規(guī)模按實(shí)際支付金額 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí) 分錄怎么做呢?
你好,小規(guī)模納稅人實(shí)際抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, 貸:管理費(fèi)用?
老師好,我是一般納稅人,我在6月份交了去年和今年兩年的稅控盤服務(wù)費(fèi),管理費(fèi)用借記560,9月份抵扣了280,管理費(fèi)用里還有280,那這樣9月份的分錄怎么做呢?
你好 費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候 借:以前年度損益調(diào)整 280, 管理費(fèi)用 280, 貸:銀行存款等科目560。 抵扣280, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280,貸:管理費(fèi)用?280
老師好,費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候,借記以前年度損益280,到了月末,以前年度損益是不必須為0,必須結(jié)轉(zhuǎn)了?
你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 借:利潤分配——未分配利潤280, 貸:以前年度損益調(diào)整 280。
謝謝老師。如果我把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里,那在下期繳納增值稅的時(shí)候,我還能抵扣這280不啦?
你好,之后還可以抵扣剩余的280的金額
老師好,那以后再抵扣分錄怎么做呢?
你好,以后再抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280, 貸:管理費(fèi)用?280